2017年
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園概況
(一)部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園是由市教育局主管的公益一類事業(yè)單位,主要承擔(dān)市直機(jī)關(guān)干部職工子女的學(xué)前教育工作。對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展,為幼兒提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境;傳播科學(xué)教育理念,面向家長開展多種形式的學(xué)前教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù),促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高;開展教育教學(xué)研究,培訓(xùn)師資,發(fā)揮示范和輻射作用。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門預(yù)算包括市實(shí)驗(yàn)幼兒園本級(jí)預(yù)算,沒有下屬單位。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):園內(nèi)設(shè)有大、中、小三個(gè)年齡級(jí),21個(gè)教學(xué)班。
人員構(gòu)成情況:根據(jù)清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕20號(hào)文件通知,清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園編制數(shù)為81人,2017年年末實(shí)有在編在職人數(shù)65人(本年新增15人),退休人員38人,其他人員48人。
第二部分 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門:清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | | | | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1194.33 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 267.00 | 三、國防支出 | 16 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 1469.78 |
六、其他收入 | 6 | 0.12 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |
…… | 7 | | …… | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合計(jì) | 9 | 1461.45 | 本年支出合計(jì) | 22 | 1469.78 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | | 結(jié)余分配 | 23 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 16.26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 7.93 |
| 12 | | | 25 | |
總計(jì) | 13 | 1461.45 | 總計(jì) | 26 | 1477.71 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開02表 |
部門: | 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | | | | | | | 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 1461.45 | 1194.33 | 267.00 | 0.12 | |||||
205 | 教育支出 | 1194.15 | 927.03 | 267.00 | 0.12 | ||||
20502 | 普通教育 | 985.44 | 718.32 | 267.00 | 0.12 | ||||
2050201 | 學(xué)前教育 | 982.01 | 714.89 | 267.00 | 0.12 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.43 | 3.43 | ||||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 208.71 | 208.71 | ||||||
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 56.01 | 56.01 | ||||||
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 152.70 | 152.70 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 157.14 | 157.14 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 157.14 | 157.14 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 138.85 | 138.85 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 15.12 | 15.12 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.17 | 3.17 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.77 | 16.77 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.77 | 16.77 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.77 | 16.77 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 92.89 | 92.89 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 92.89 | 92.89 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 92.89 | 92.89 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表部門:清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 1469.78 | 1234.44 | 235.34 | | | | |
205 | 教育支出 | 1202.49 | 967.14 | 235.34 | |||
20502 | 普通教育 | 993.77 | 967.14 | 26.63 | |||
2050201 | 學(xué)前教育 | 990.35 | 963.71 | 26.63 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.43 | 3.43 | 0 | |||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 208.71 | 208.71 | ||||
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 56.01 | 56.01 | ||||
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 152.70 | 152.70 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 157.14 | 157.14 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 157.14 | 157.14 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 138.85 | 138.85 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 15.12 | 15.12 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.77 | 16.77 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.77 | 16.77 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.77 | 16.77 | ||||
221 | 住房保障支出 | 92.89 | 92.89 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 92.89 | 92.89 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 92.89 | 92.89 | ||||
229 | 其他支出 | 0.5 | 0.5 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.5 | 0.5 | ||||
2299901 | 其他支出 | 0.5 | 0.5 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門: 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1194.33 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | | | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 五、教育支出 | 17 | 927.03 | 927.03 | |
| 4 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18 | 157.14 | 157.14 | |
| 5 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19 | 16.77 | 16.77 | |
| 6 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 92.89 | 92.89 | |
| 7 | | 二十一、其他支出 | 21 | 0.50 | 0.50 | |
| 8 | | | 22 | | | |
本年收入合計(jì) | 9 | 1194.33 | 本年支出合計(jì) | 23 | 1194.33 | 1194.33 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | | | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
總計(jì) | 14 | 1194.33 | 總計(jì) | 28 | 1194.33 | 1194.33 | |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| | | | | 公開05表 |
部門: | 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | | | 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 1194.33 | 959.99 | 235.34 | ||
205 | 教育支出 | 927.03 | 691.69 | 235.34 | |
20502 | 普通教育 | 718.32 | 691.69 | 26.63 | |
2050201 | 學(xué)前教育 | 714.89 | 688.26 | 26.63 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.43 | 3.43 | 0 | |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 208.71 | 208.71 | ||
2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 56.01 | 56.01 | ||
2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 152.70 | 152.70 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 157.14 | 157.14 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 157.14 | 157.14 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 138.85 | 138.85 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 15.12 | 15.12 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.17 | 3.17 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.77 | 16.77 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.77 | 16.77 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.77 | 16.77 | ||
221 | 住房保障支出 | 92.89 | 92.89 | ||
22102 | 住房改革支出 | 92.89 | 92.89 | ||
2210201 | 住房公積金 | 92.89 | 92.89 | ||
229 | 其他支出 | 0.5 | 0.5 | ||
22999 | 其他支出 | 0.5 | 0.5 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.5 | 0.5 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 540.85 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | |
30101 | 基本工資 | 199.30 | 30201 | 辦公費(fèi) | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 232.22 | 30202 | 印刷費(fèi) | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | | 30203 | 咨詢費(fèi) | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | | 30205 | 水費(fèi) | |
30107 | 績效工資 | 94.21 | 30206 | 電費(fèi) | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 15.12 | 30207 | 郵電費(fèi) | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | | 30208 | 取暖費(fèi) | |
30199 | 其他工資福利支出 | | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 418.14 | 30211 | 差旅費(fèi) | |
30301 | 離休費(fèi) | | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | |
30302 | 退休費(fèi) | 142.52 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | | 30214 | 租賃費(fèi) | |
30304 | 撫恤金 | 1.37 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 16.77 | 30218 | 專用材料費(fèi) | |
30308 | 助學(xué)金 | | 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 18.65 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
30311 | 住房公積金 | 92.89 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | | 30229 | 福利費(fèi) | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 145.94 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| | | 310 | 其他資本性支出 | |
| | | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
| | | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| | | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |
| | | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
| | | 31006 | 大型修繕 | |
| | | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
| | | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
| | | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |
| | | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
| | | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |
| | | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具購置 | |
| | | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | |
| | | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| | | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | |
| | | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |
| | | 30403 | 財(cái)政貼息 | |
| | | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| | | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| | | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |
| | | 30707 | 國外債務(wù)付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 贈(zèng)與 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 958.99 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公開07表 | ||||||||||||
部門: | 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | | | | | | 單位:萬元 | |||||||||||||
2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公開08表 |
部門: | 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | | | | | | 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度總收入1461.45萬元,其中本年收入1461.45萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1194.33萬元,比上年決算數(shù)減少51.03萬元,下降4.09%。主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排支出的撥款。
2.事業(yè)收入267萬元,比上年決算數(shù)增加74.84萬元,增長38.94%。主要原因是本年度提高了保教費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于調(diào)整清遠(yuǎn)市直公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求,自2016年秋季學(xué)期起執(zhí)行,保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行“新生新辦法、老生老辦法”)。
3.其他收入0.12萬元,比上年決算數(shù)減少8.7萬元,下降98.64%。主要原因是上年度有教師跟崗實(shí)踐費(fèi)等收入,而本年度只有銀行利息收入。
(二)年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度總支出1469.78萬元,其中本年支出1469.78萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出1469.78萬元,主要用于教育支出1202.48、社會(huì)保障和就業(yè)支出157.14萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出16.77萬元、住房保障支出92.89萬元、其他支出0.5萬元,比上年決算數(shù)增加26.59萬元,增長1.84%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.教育(類)支出1202.48萬元,主要支出項(xiàng)目有普通教育支出993.77萬元、教育費(fèi)附加安排的支出208.71,比上年決算數(shù)減少9.99萬元,下降0.82%,主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排支出的撥款。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1194.33萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1194.33萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元,下降4.09%;主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排支出撥款;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1194.33萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1194.33萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元,下降4.09%;主要原因是本年度減少了教育費(fèi)附加安排的支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是本部門沒有政府性基金支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)教育支出(款)927.03萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加安排的支出;一般公共服務(wù)(類)社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)157.14 萬元,主要用于退休人員工資福利支出;一般公共服務(wù)(類)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(款)16.77萬元,主要用于計(jì)劃生育費(fèi)的支出;一般公共服務(wù)(類)住房保障支出(款)92.89萬元,主要用于職工住房公積金;一般公共服務(wù)(類)其他支出(款)0.5萬元,主要用于退休人員年終慰問款支出。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算本部門沒有支出,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。因公出國(境)費(fèi)支出減少(增加)的主要原因是本年度沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出,與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少(增加)的主要原因是本年度沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出減少(增加)的主要原因是本年度沒有公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0 %。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年,本部門是公益一類事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排,公用經(jīng)費(fèi)支出在教育收費(fèi)財(cái)政返還款(事業(yè)收入)中列支。本年度事業(yè)支出267萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、臨聘人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。比上年增加74.84萬元,增長38.94%。主要原因是:本年度增加人員經(jīng)費(fèi)(臨聘人員)。
(二)政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額235.34萬元,其中:政府采購貨物支出186.23萬元、政府采購工程支出49.11萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2017年我園沒有績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。