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    清遠市教育局

    2015年清遠市特殊教育學校部門決算

    來源:市教育局訪問量:-發(fā)布時間:2016-09-23

    2015年清遠市特殊教育學校部門決算

    目       錄

    第一部分   清遠市特殊教育學校概況

    一、 部門職責

    二、 機構設置

    第二部分   清遠市特殊教育學校2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分   清遠市特殊教育學校2015年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分   清遠市特殊教育學校(概況

    (一)部門主要職責

    學校實行全面貫徹國家特殊教學方針,擔負著全市殘疾學齡兒童的教學任務,其發(fā)展有利于清遠市殘疾學齡兒童享受政府的關懷,有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè),對于打造清遠市特殊教育學校示范基地,構建和楷清遠,建設幸福清遠有著重大意義。

    (二)機構設置

    我校實行校長負責制,內設機構有辦公室、教務處、學生處、總務處。

    第二部分   清遠市特殊教育學校(部門名稱)2015年部門決算表

    各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。格式如下:

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

    公開01表

    部門:清遠市特殊教育學校

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    1623.5

    一、一般公共服務支出

    17

     

    二、上級補助收入

    2

    2.76

    二、外交支出

    18

     

    三、事業(yè)收入

    3

    17.95

    三、國防支出

    19

     

    四、經(jīng)營收入

    4

     

    四、公共安全支出

    20

     

    五、附屬單位上繳收入

    5

     

    五、教育支出

    21

    1643.27

    六、其他收入

    6

     

    六、科學技術支出

    22

     ……

    7

     

    七、社會保障和就業(yè)支出

    23

    43.03 

    8

    八、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

    24

    32.97 

    9

    九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    25

    17.75 

    10

    十、住房保障支出

    26

    153.89 

     

    11

     

     其他支出

    27

    4.98 

    本年收入合計

    12

    1644.23

    本年支出合計

    28

    1895.89

             用事業(yè)基金彌補收支差額

    13

     

                    結余分配

    29

     

             年初結轉和結余

    14

    313.91 

                    年末結轉和結余

    30

    62.24

     

    15

     

     

    31

     

    總計

    16

    1958.14

    總計

    32

    1958.14

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:

    (1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

    (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    部門:清遠市特殊教育學校 

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    1644.23 

    1623.52 

    2.76 

    17.95 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    205

    教育支出

    1391.61 

    1370.90 

    2.76 

    17.95 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    20502

    普通教育

    1.53 

    1.53 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2050299

      其他普通教育支出

    1.53 

    1.53 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    20507

    特殊教育

    1390.08 

    1369.37 

    2.76 

    17.95 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2050701

      特殊學校教育

    1276.00 

    1255.29 

    2.76 

    17.95 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2050799

      其他特殊教育支出

    114.08 

    114.08 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    208

    社會保障的就業(yè)支出

    43.03 

    43.03 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    20811

    殘疾人事業(yè)

    43.03 

    43.03 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2081105

      殘疾人就業(yè)和扶貧

    43.03 

    43.03 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

    32.97 

    32.97 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    21005

    醫(yī)療衛(wèi)生保障

    32.97 

    32.97 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    32.97 

    32.97 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    212

    城區(qū)社區(qū)支出

    17.75 

    17.75 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    17.75 

    17.75 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2120899

       其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    17.75 

    17.75 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    221

    住房保障支出

    153.89 

    153.89 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    22102

    住房改革支出

    153.89 

    153.89 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2210201

      住房公積金

    153.89 

    153.89 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    229

    其他支出

    4.98 

    4.98 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    22960

    彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

    4.98 

    4.98 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2296002

      用于社會福利的彩票公益金支出

    4.98 

    4.98 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    ……

    ……

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

    支出決算表

                                                                          公開03表

    部門:清遠市特殊教育學校                                                   單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    1895.89 

    1586.62 

    309.27 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    205

    教育支出

    1643.27 

    1399.77 

    243.51 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    20502

    普通教育

    1.53 

    1.53 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2050299

      其他普通教育支出

    1.53 

    1.53 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    20507

    特殊教育

    1641.74 

    1398.24 

    243.51 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2050701

      特殊學校教育

    1527.66 

    1284.16 

    243.51 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2050799

      其他特殊學校教育

    114.08 

    114.08 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    43.03 

    0.00 

    43.03 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    20811

    殘疾人事業(yè)

    43.03 

    0.00 

    43.03 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2081105

      殘疾人就業(yè)和扶貧

    43.03 

    0.00 

    43.03 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    32.97 

    32.97 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    21005

    醫(yī)療保障

    32.97 

    32.97 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    32.97 

    32.97 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    212

    城鄉(xiāng)社會支出

    17.75 

    0.00 

    17.75 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    17.75 

    0.00 

    17.75 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2120899

       其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    17.75 

    0.00 

    17.75 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    221

    住房保障支出

    153.89 

    153.89 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    22102

    住房改革支出

    153.89 

    153.89 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2210201

      住房公積金

    153.89 

    153.89 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    229

    其他支出

    4.98 

    0.00 

    4.98 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    22960

    彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

    4.98 

    0.00 

    4.98 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    2296002

      用于社會福利的彩票公益金支出

    4.98 

    0.00 

    4.98 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    ……

    ……

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

    財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

    部門:清遠市特殊教育學校                                                  單位:萬元  

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    1600.79 

    一、一般公共服務支出

    15

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    22.73 

    二、教育支出

    16

    1385.22 

    1385.22 

     

    3

    三、社會保障和就業(yè)支出

    17

    43.03 

    43.03 

     

    4

    四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    18

    32.97 

    32.97 

     

    5

    五、城鄉(xiāng)社會支出

    19

    17.75 

    17.75 

     

    6

    六、住房保障支出

    20

    153.89 

    153.89 

     

    7

    七、其他支出

    21

    4.98 

    4.98 

     

    8

     

    22

    本年收入合計

    9

    1623.52 

    本年支出合計

    23

    1637.84 

    1615.11 

    22.73 

    年初財政撥款結轉和結余

    10

    40.40 

    年末結轉和結余

    24

    26.08 

    26.08 

          一般公共預算財政撥款

    11

    40.40 

     

    25

            政府性基金預算財政撥款

    12

     

    26

     

    13

     

    27

    總計

    14

    1663.92 

    總計

    28

    1663.92 

    1641.19 

    22.73 

    注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

    (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

    一般公共預算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

    公開05表

    部門:清遠市特殊教育學校

     

     

    單位:萬元

    項    

    本年支出合計

    基本支出  

    項目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    1615.11

    1328.57

    286.54

    205

    教育支出

    1385.22

    1141.71

    243.51

    20502

    普通教育

    1.53

    1.53

    0.00

    2050299

      其他普通教育支出

    1.53

    1.53

    0.00

    20507

    特殊教育

    1383.69

    1140.18

    243.51

    2050701

      特殊學校教育

    1269.61

    1026.11

    243.51

    2050799

      其他特殊學校教育

    114.08

    114.08

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    43.03

    0.00

    43.03

    20811

    殘疾人事業(yè)

    43.03

    0.00

    43.03

    2081105

      殘疾人就業(yè)和扶貧

    43.03

    0.00

    43.03

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    32.97

    32.97

    0.00

    21005

    醫(yī)療保障

    32.97

    32.97

    0.00

    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    32.97

    32.97

    0.00

    221

    住房保障支出

    153.89

    153.89

    0.00

    22102

    住房改革支出

    153.89

    153.89

    0.00

    ……

    ……

     

     

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)1欄=(2+3)欄。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    公開06表

    部門:清遠市特殊教育學校                                                       單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    870.27

    302

    商品和服務支出

    155.14 

    30101

      基本工資

    211.67

    30201

      辦公費

    25.81

    30102

      津貼補貼

    424.78

    30202

      印刷費

    1.62

    30103

      獎金

     

    30203

      咨詢費

     

    30104

      其他社會保障繳費

    51.26

    30204

      手續(xù)費

    0.51 

    30106

      伙食補助費

     

    30205

      水費

    4.87 

    30107

      績效工資

    158.99 

    30206

      電費

    20.07 

    30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

     

    30207

      郵電費

    5.34 

    30109

      職業(yè)年金繳費

     

    30208

      取暖費

     

    30199

      其他工資福利支出

    23.57 

    30209

      物業(yè)管理費

    5.92 

    303

    對個人和家庭的補助

    299.63 

    30211

      差旅費

    1.29 

    30301

      離休費

     

    30212

      因公出國(境)費用

     

    30302

      退休費

     

    30213

      維修(護)費

    28.94 

    30303

      退職(役)費

     

    30214

      租賃費

     

    30304

      撫恤金

     

    30215

      會議費

     

    30305

      生活補助

     

    30216

      培訓費

    19.97 

    30306

      救濟費

     

    30217

      公務接待費

    0.71 

    30307

      醫(yī)療費

     

    30218

      專用材料費

    19.92 

    30308

      助學金

     

    30224

      被裝購置費

     

    30309

      獎勵金(計生獎)

    35.40 

    30225

      專用燃料費

     

    30310

      生產(chǎn)補貼

     

    30226

      勞務費

    1.36 

    30311

      住房公積金

    153.89 

    30227

      委托業(yè)務費

    2.43 

    30312

      提租補貼

     

    30228

      工會經(jīng)費

    4.29 

    30313

      購房補貼

     

    30229

      福利費

     

    30314

      采暖補貼

     

    30231

      公務用車運行維護費

    4.07 

    30315

      物業(yè)服務補貼

     

    30239

      其他交通費用

    0.78 

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    110.34 

    30240

      稅金及附加費用

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務支出

    7.25 

     

     

     

    310

    其他資本性支出

    3.52 

     

     

     

    31001

      房屋建筑物購建

     

     

     

     

    31002

      辦公設備購置

    3.52 

     

     

     

    31003

      專用設備購置

     

     

     

     

    31005

      基礎設施建設

     

     

     

     

    31006

      大型修繕

     

     

     

     

    31007

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

     

     

     

     

    31008

      物資儲備

     

     

     

     

    31009

      土地補償

     

     

     

     

    31010

      安置補助

     

     

     

     

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

     

     

     

    31012

      拆遷補償

     

     

     

     

    31013

      公務用車購置

     

     

     

     

    31019

      其他交通工具購置

     

     

     

     

    31020

      產(chǎn)權參股

     

     

     

     

    31099

      其他資本性支出

     

     

     

     

    304

    對企事業(yè)單位的補貼

     

     

     

     

    30401

      企業(yè)政策性補貼

     

     

     

     

    30402

      事業(yè)單位補貼

     

     

     

     

    30403

      財政貼息

     

     

     

     

    30499

      其他對企事業(yè)單位的補貼

     

     

     

     

    307

    債務利息支出

     

     

     

     

    30701

      國內債務付息

     

     

     

     

    30707

      國外債務付息

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

    39906

      贈與

     

    人員經(jīng)費合計

     

    公用經(jīng)費合計

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

    一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07表

    部門:清遠市特殊教育學校

     

     

     

     

    單位:萬元

    xx年度預算數(shù)

    xx年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     6

     0

     5

     0

     5

     1

    4.78

     0

    4.78

     0

    4.07

    0.71

    注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

    (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開08表

    部門:清遠市特殊教育學校

     

     

     

     

    單位:萬元

    項    

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出  

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0.00

    22.73 

    22.73 

    0.00 

    22.73 

    0.00 

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00 

    17.75 

    17.75 

    0.00 

    17.75 

    0.00 

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    0.00

    17.75 

    17.75 

    0.00

    17.75 

    0.00

    2120899

       其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    0.00

    17.75 

    17.75 

    0.00

    17.75 

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    4.98

    4.98

    0

    4.98

    0.00

    22960

    彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

    0.00

    4.98

    4.98

    0

    4.98

    0.00

    2296002

      用于社會福利的彩票公益金支出

    0.00

    4.98

    4.98

    0

    4.98

    0.00

    ……

    ……

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

    第三部分   清遠市特殊教育學校2015年部門決算情況說明

    (一)年度收入情況

    公共預算財政撥款收入1623.52萬元,政府性基金預算財政撥款入22.73萬元,2015年度收入合計1646.25萬元,上年結余313.91萬元。

    (二)年度支出情況

    公共財政預算撥款支出1637.84萬元,政府性基金支出22.73元,2015年度支出合計1660.57萬元,本年結余26.08元。

    (三)公共預算財政撥款支出情況

        2015年度財政專戶管理資金收入0萬元。

    (四)“三公”經(jīng)費決算情況。

    1、公共預算財政撥款安排的“公務用車運行費”決算情況

    2015年公共預算財政撥款“公務用車運行費”經(jīng)費支出合計4.78萬元,比年初預算減少0.21萬元,比2014年決算減少0.4萬元。

    2、公共預算財政撥款安排的“因公出國(境)經(jīng)費”決算情況

    因公出國(境)經(jīng)費支出為0元,比年初預算數(shù)增(減)0元,比2014年決算數(shù)增(減)0元。

    3、公共預算財政撥款安排的“公務接待費”決算情況

    公務接待費支出0.71萬元,比年初預算數(shù)減少0.3萬元,比2014年決算數(shù)增加0.71元。

    公務接待費增加的原因:由于是新辦學校,2015年前未發(fā)生過此項業(yè)務,后來隨著業(yè)務量的不斷增加,在2015年才開始發(fā)生業(yè)務接待費。

    (五)政府采購支出情況說明

    我校2015年政府采購支出總額259.48萬元,其中:政府采購貨物支出47.7萬元,占政府采購總額18%;政府采購工程支出0.02元,占政府采購總額82%。

    (六)國有資產(chǎn)占用情況

    我校是非公務車改革單位,截至2015年12月31日,實有車輛1臺,為一般公務用車。

    (七)預算績效管理工作開展情況

    我校于2009年12月成立,于2011年9月正式開學,是清遠市委、市政府十大民生工程項目之一,學校的性質屬于事業(yè)公益一類。學校大部分的收入來源均為財政補助收入,其中專項經(jīng)費包括:學生公用經(jīng)費,學生伙食費等。

    2015年,學校主要項目均接受過上級的檢查及績效評價,收到較大的經(jīng)濟和社會效益。

    我校在上級部門的關心與支持下,各項工作有序進行,教育教學水平不斷提高。到目前為止,在校學生人數(shù)已達409人。為了促進我市特殊教育事業(yè)的發(fā)展,為使清遠市特殊教育學校示范基地發(fā)展順利而不懈努力。

    第四部分  名詞解釋

    為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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