一、清遠(yuǎn)市國資委概況 (一)主要職責(zé) 1、根據(jù)市人民政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。 2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組。 4、負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人獎懲、任免、考核。 5、代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會,負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。 6、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益,擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作。 7、按照出資人職責(zé),負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。 8、擬訂本市相關(guān)工作的規(guī)范性文件,依法對市屬國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 9、承辦市人民政府和省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項。 (二)機構(gòu)設(shè)置 清遠(yuǎn)市國資委內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)考核科、規(guī)劃發(fā)展科、法規(guī)產(chǎn)權(quán)科、人事科等5個機構(gòu)。 二、清遠(yuǎn)市國資委2018年部門預(yù)算表
部門預(yù)算公開表1 清遠(yuǎn)市國資委財政撥款收支總表 單位:萬元
部門預(yù)算公開表2 清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算支出表 單位:萬元
部門預(yù)算公開表3 清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算基本支出表 單位:萬元
部門預(yù)算公開表4 清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 單位:萬元
部門預(yù)算公開表5 清遠(yuǎn)市國資委政府性基金預(yù)算支出表 單位:萬元
部門預(yù)算公開表6 清遠(yuǎn)市國資委部門收支總表 單位:萬元
部門預(yù)算公開表7 清遠(yuǎn)市國資委部門收入總表 單位:萬元
部門預(yù)算公開表8 清遠(yuǎn)市國資委部門支出總表 單位:萬元
三、清遠(yuǎn)市國資委2018年部門預(yù)算情況說明 (一)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 市國資委2018年財政撥款收支總預(yù)算419.73 萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括:社會保障和就業(yè)支出41.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.34萬元、農(nóng)林水支出15萬元、資源勘探電力信息等支出330.24萬元、住房保障支出28..8萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。 (二)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 市國資委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款419.73 萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少33.27萬元。主要是資源勘探電力信息等支出中行政運行經(jīng)費減少。 2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。 社會保障和就業(yè)(類)支出41.35萬元,占9.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.34萬元,占1.04%;農(nóng)林水(類)支出15萬元,占3.57%,資源勘探電力信息等(類)支出330.24萬元,占78.68%;住房保障(類)支出28.8萬元,占6.86%。 3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 (1)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預(yù)算數(shù)41.35萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加14.2萬元,增長52.3%;比2017年預(yù)算數(shù)增加14.2萬元,增長52.3%。 (2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預(yù)算4.34萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬元,下降11.79%;比2017年預(yù)算數(shù)增加0.58萬元,下降11.79%。 (3)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)工業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項)2018年預(yù)算15萬元,與2017年執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)沒有增減。 (4)資源勘探電力信息等(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運行(項)2018年預(yù)算數(shù)306.03萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少35.45萬元,下降10.38%;比2017年預(yù)算數(shù)下降37.89萬元,下降11.02%。 (5)資源勘探電力信息等(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國有資產(chǎn)監(jiān)管(項)2018年預(yù)算數(shù)24.21萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少11.68萬元,下降32.54%;與2017年預(yù)算數(shù)增加9.21萬元,增長61.4%。 (6)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2018年預(yù)算數(shù)28.8萬元,與2017年執(zhí)行數(shù)增加0.24萬元,增長0.84%,比2017年預(yù)算數(shù)增加0.24萬元,增長0.84%。 (三)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 清遠(yuǎn)市國資委2018年一般公共預(yù)算基本支出365.52萬元,其中: 人員經(jīng)費322.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出; 公用經(jīng)費43.17萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。 (四)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 清遠(yuǎn)市國資委2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費5萬元,公務(wù)接待費5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年預(yù)算減少1萬元。 (五)2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明 清遠(yuǎn)市國資委2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 (六)2018年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則,清遠(yuǎn)市國資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年 結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市國資委2018年收支總預(yù)算419.73萬元。 (七)2018年收入預(yù)算情況說明 清遠(yuǎn)市國資委2018年收入預(yù)算419.73萬元,屬于一般公共預(yù)算撥款收入。 (八)2017 年支出預(yù)算情況說明 清遠(yuǎn)市國資委2018年支出預(yù)算419.73萬元,其中:基本支出365.52萬元,占87.08%;項目支出54.21萬元,占12.92%。 (九)其他重要事項的情況說明 1、機關(guān)運行經(jīng)費。 2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算419.73萬元,其中:工資福利支出200.18萬元、商品和服務(wù)支出55.17萬元、對個人和家庭的補助146.38萬元、其他資本性支出18萬元。 2、政府采購情況。 2017 年清遠(yuǎn)市國資委政府采購預(yù)算總額35.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算14.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.9萬元。 3、國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2017年12月31日,清遠(yuǎn)市國資委有車輛1輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(套)。 2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。 4、績效目標(biāo)設(shè)置情況。 2018年清遠(yuǎn)市國資委專用項目均實行績效目標(biāo)管理,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款沒有涉及。 四、名詞解釋 (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。 (二)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (五)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 (六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 |
清遠(yuǎn)市國資委2018年部門預(yù)算公開
來源:市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會訪問量:-發(fā)布時間:2018-02-11
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