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清遠(yuǎn)市救助管理站2018年部門預(yù)算公開補充說明
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一、?機構(gòu)設(shè)置情況說明
本部門沒有下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。內(nèi)設(shè)5個股室:辦公室、行政股、業(yè)務(wù)管理股、后勤保障股、未成年人救助保護股。
(二)人員構(gòu)成情況。
本單位事業(yè)編制29人,其中:管理崗位13人,專業(yè)技術(shù)崗位8人,工勤技能崗位8人。退休職工10人,經(jīng)費由財政全額撥付。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算665.69萬元,比2017年640.21萬元增加25.48萬元,增加3.8%?。2018年支出預(yù)算665.69萬元,比2017年640.21萬元增加25.48萬元,增加3.8%?。主要原因是無法查找到有效身份信息的流浪乞討滯留人員增加,造成支出增加。
其中:2018年本級一般公共預(yù)算基本支出453.19萬元,主要包括:在編和退休人員的基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費40.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、維修(護)費、勞務(wù)費、其它商品和服務(wù)支出。
2018年一般公共預(yù)算項目支出212.5萬元,比2017年預(yù)算216萬元減少3.5萬元,減少1.62%。
三、運行經(jīng)費安排情況說明
2018年單位運行經(jīng)費支出預(yù)算68.60萬元,與2017年持平。
四、政府采購安排情況說明
2018年本部門政府采購安排39.86萬元,其中:用于辦公用品及設(shè)備維修維護預(yù)計19.86萬元,用于流浪乞討人員車輛加油、維修及保險等20萬元。
五、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日,我站固定資產(chǎn)2282.64萬元。包括土地、房屋構(gòu)筑屋、通用設(shè)備、和專用設(shè)備等。公務(wù)用車保有量為4輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況說明
2018年,本部門沒有預(yù)算績效信息情況。
六、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共預(yù)算基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)一般公共預(yù)算項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,指用財政擬安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、專項材料及一般辦公設(shè)備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
清遠(yuǎn)市救助管理站
????????????????????????2018年6月26日
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