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    (市民政局)2018年度部門預算情況說明

    來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2018-02-08

    清遠市民政局2018年度部門預算情況說明

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    一、單位職能

    (一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關民政工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關規(guī)范性文件,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。

    (二)負責退役士兵、殘疾軍人、轉業(yè)、復員士官、復員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部,退休士官和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作,指導軍供站、軍休所、優(yōu)撫事業(yè)單位和革命烈士紀念建筑物的建設和管理工作,負責烈士褒揚工作,負責擁軍優(yōu)屬,調處重大軍民糾紛工作。

    (三)負責組織、協(xié)調城鄉(xiāng)救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責救災救濟捐贈款物的接收、分配和管理。

    (四)負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障救濟、城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助,負責困難群眾臨時救助、城市“三無人員”、流浪乞討及生活無著人員救助工作,負責農村五保供養(yǎng)、農村敬老院建設和管理,健全城鄉(xiāng)社會救助體系。

    (五)負責城鄉(xiāng)基層政權和社區(qū)建設工作,推動基層民主政治建設,指導實施城鄉(xiāng)基層群眾自發(fā)組織建設和城鄉(xiāng)社區(qū)建設,指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設。

    (六)負責行政區(qū)劃工作,研究和修訂全市行政區(qū)劃規(guī)劃,負責全市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道的設立、撤銷、調整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作,負責市際行政區(qū)劃界線的勘定和管理,承擔邊界爭議的調處事務,負責地名命名、更名、銷名審核工作,規(guī)范地名標志設置和管理工作。

    (七)負責指導婚姻登記、婚姻服務機構和婚姻介紹機構的管理工作。

    (八)負責社會福利機構的監(jiān)督管理,促進慈善事業(yè)發(fā)展,指導各類社會福利設施建設,負責福利事業(yè)單位、福利企業(yè)審批工作。

    (九)負責老年人、孤兒、棄嬰(童)、五保戶等特殊困難群體權益保障和行政管理工作。

    (十)負責推進婚俗和殯葬改革,負責收養(yǎng)登記管理工作,指導殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作。

    (十一)負責對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察工作。

    (十二)負責社會福利彩票銷售工作,負責管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費。

    (十三)承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項。

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    二、機構設置

    內設8個科室:辦公室、優(yōu)撫科、雙擁和安置科、救災和社會救助科、基層政權和區(qū)劃地名科、社會福利和慈善事業(yè)科、社會事務科、社會工作和社會組織管理科。

    三、2018年度收入支出預算總體情況說明

    按照綜合預算的原則,我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算撥款995.92萬元;政府性基金預算撥款0萬元。支出包括:一般公共財政預算995.92萬元;其中:社會保障和就業(yè)支出936.27萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.81萬元;住房保障支出51.84萬元

    本年一般公共財政預算基本支出699.75萬元;包括工資福利支出302.78萬元;商品和服務支出82.14萬元;對個人和家庭補助和服務支出304.09萬元;其他資本性支出10.74萬元。

    另上年結轉財政資金0萬元,其中:一般公共財政預算0萬元;政府性基金0萬元。

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    四、2018年度收入預算情況說明

    2018年度,本年收入合計995.92萬元,其中:財政撥款收入995.92萬元,占比100%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%,其他收入0萬元,占比0%。

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    五、2018年度支出預算情況說明

    2018年度,本年支出合計995.92萬元,其中:基本支出699.75萬元;項目支出296.17萬元。與2017預算數(shù)相比,本年財政撥款支出減少59.9萬元,下降5.67%。下降的主要原因是:有此專項經費是市級專項,納入公共專項部分;人員變動等。

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    六、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

    2018年,“三公”經費預算數(shù)為20萬元。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置費為0萬元;公務用車運行費預算為12萬元;公務接待費支出預算8萬元。2018年度“三公”經費預算數(shù)與2017年預算數(shù)持平。

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    七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

    2018年度,政府性基金預算支出0萬元。

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    八、其他重要事項的情況說明

    ????(一)機關運行經費支出情況。

    2018年機關運行經費支出83.7萬元,主要用于:辦公費9.5萬元、印刷費1.5萬元、水費0.7萬元、電費12萬元、差旅費5.3萬元、培訓費10.8萬元、公務接待費8萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他商品和服務支出4.4萬元、辦公設備購置10.74萬元和住房公積金不足部分8.76萬元。?

    ????(二)政府采購支出情況。

    ????2018年,政府采購支出預算總額151.17萬元,主要用于辦公用品、辦公耗材、辦公家具購置及辦公設備購置。?

    ????(三)國有資產占有情況。

    截至2017年12月31日,共有車輛4輛,其中:一般公務用車2輛、其他用車2輛,其他用車主要是公務用車改革已上交進行拍賣處置,手續(xù)未辦完。

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    (市民政局)附件1:預算公開表.xls
    (市民政局)附件2:市直部門2018-2020年中長期支出規(guī)劃表.xls
    (市民政局)附件7:2018年采購計劃表.xls

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