福利院2017年預算公開表
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-07
2017年預算單位基本信息表 |
050405 | 清遠市社會福利院 |
單位職能 | 貫徹落實國家有關社會福利工作的方針、政策;擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實施;收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會自費老人;承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰,并負責孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作;負責收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對象工作。 |
機構設置 | 辦公室、老人部、兒童部 |
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| 部門預算公開表1 |
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| 單位:萬元 |
2017年預算單位收支預算表 |
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收入 | 支出 |
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項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
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一、本年收入 |
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一、預算撥款 | 945 | 一、工資福利支出 | 377 |
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一般預算 | 945 | 二、商品和服務支出 | 469 |
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基金預算 |
| 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 103 |
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二、預算外收入 |
| 四、其他資本性支出 | 1,406 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外收入) |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其他收入 |
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二、上年結轉 | 1,410 | 二、結轉下年 | 0 |
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(一)一般公共預算撥款 | 4 |
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(二)政府性基金預算撥款 | 1406 |
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本 年 收 入 合 計 | 2,355 | 本 年 支 出 合 計 | 2,355 |
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部門預算公開表2 |
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| 2017年部門一般公共預算支出表 |
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| 單位:萬元 |
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| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 201 | 一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 20132 | 組織事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 2013299 | 其他組織事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 867.48 | 889.89 | 889.89 | 0.00 | 22.41 | 2.58 | -169.49 | -16.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.66 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 5.60 | 14.12 | 0.12 | 0.26 | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 | 221 | 住房保障支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 | 22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 | 2210201 | 住房公積金 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
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| 918.78 | 945.22 | 945.22 | 0.00 | 26.44 | 2.88 | -159.11 | -14.41 |
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2017年部門一般公共預算基本支出表 |
| 單位:萬元 | 經(jīng)濟分類科目 | 2017年基本支出 | 代碼 | 名稱 | 合計 | 其中:公用經(jīng)費 | 30101 | 基本工資 | 437 | 22 | 30102 | 津貼補貼 | 104 | 0 | 30199 | 其他工資福利支出 | 118 | 21 | 30201 | 辦公費 | 7 | 2 | 30205 | 水費 | 7 | 0 | 30206 | 電費 | 24 | 0 | 30211 | 差旅費 | 2 | 0 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 30215 | 會議費 | 0 | 0 | 30216 | 培訓費 | 5 | 0 | 30217 | 公務接待費 | 6 | 0 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 22 | 0 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 85 | 0 | 30301 | 離休費 | 0 | 0 | 30302 | 退休費 | 36 | 0 | 30304 | 撫恤金 | 0 | 0 | 30305 | 生活補助 | 0 | 0 | 30307 | 醫(yī)療費 | 48 | 0 | 30311 | 住房公積金 | 46 | 0 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0 | 0 | 31013 | 公務用車購置 | 0 | 0 | 合計 |
| 945 | 45 |
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2017年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
單位:萬元 |
2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
28 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 6.00 | 12.30 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.70 | 28.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 6.00 |
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2017年部門政府性基金預算支出表 |
單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 |
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
2081001 | 兒童福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 276.30 | 0.00 | 276.30 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 718.57 | 0.00 | 718.57 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
合計 | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 |
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