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    清遠(yuǎn)市林業(yè)局

    清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2018年部門預(yù)算情況說明

    來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2018-02-12

         第一部分:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況

       一、單位職能:

    承擔(dān)編制生態(tài)區(qū)各項營造林工程建設(shè)和森林資源管護、科技發(fā)展的規(guī)劃并組織實施;協(xié)助開展全市森林病蟲害的防治、檢疫與預(yù)測預(yù)報工作;協(xié)助開展全市濕地與野生動植物保護、開發(fā)和利用等工作;協(xié)助指導(dǎo)全市生態(tài)公益林的建設(shè)和管理工作。協(xié)調(diào)國土、規(guī)劃、旅游、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、交通、水利等部門,監(jiān)理生態(tài)區(qū)各項生態(tài)工程建設(shè)任務(wù)的實施。

           二、機構(gòu)設(shè)置

    內(nèi)設(shè)4個副科級機構(gòu):辦公室、規(guī)劃防護科、野生動植物保護科、森林病蟲害防疫科。事業(yè)編制10名,其中:主任1名、副主任1名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

          第二部分:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2018年部門預(yù)算表

      (詳見附件1--8

         第三部分:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2018年部門預(yù)算情況說明

    一、2018年收入預(yù)算情況說明

    2018年預(yù)算總收入合計156.43萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款,政府性基金預(yù)算撥款0萬元。包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入156.43萬元,一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

    二、2018年支出預(yù)算情況說明

    1、2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    2018 年一般公共預(yù)算基本支出156.43萬元。

    按功能分類支出包括農(nóng)林水支出131萬元、社會保障和就業(yè)支出5.74萬元、住房保障支出16.8萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出2.89萬元。

    按經(jīng)濟分類支出包括工資福利支出132萬元,商品和服務(wù)支出14萬元,對個人和家庭補助和服務(wù)支出10.43萬元。其他資本性支出0萬元,公共專項支出0萬元,一般公共預(yù)算支出(上年結(jié)轉(zhuǎn))0萬元。

    其中:

    人員經(jīng)費142.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經(jīng)費14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

    2018年度預(yù)算支出156.43萬元,包括:工資福利支出132萬元;商品和服務(wù)支出14萬元;對個人和家庭的補助10.43萬元;2017年度預(yù)算支出數(shù)94.66萬元,相比增加61.77萬元,上升39.49%。原因是人員增加。日常機關(guān)運行經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)14萬元,相比2017年預(yù)算增加2.8萬,上升25%。元,比 2017年執(zhí)行數(shù)增加4.58萬元,增長40.89%。

    行政事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為5.74萬元,比 2017 年預(yù)算數(shù)減少0.28萬元,下降5%

    住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2018 年預(yù)算數(shù)為16.8萬元,比 2017年預(yù)算數(shù)增加8.16萬元,增長94.44%。主要是 2017 年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)增加。

     2、項目支出安排情況

    2018年一般公共預(yù)算安排項目支出(專項經(jīng)費)0萬元,與2017年對比,支出預(yù)算增加0萬元,上升0%。

    2018年公共專項部分安排項目支出(專項經(jīng)費)0萬元,與2017年對比增加0萬元,上升0%。

        3、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

    2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.28萬元,比2017年預(yù)算減少0.97萬元,下降13.38%。其中:

    因公出國(境)經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元,與2017年預(yù)算相比,沒有變化。

    公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算6萬元,比2017年預(yù)算減少1萬元,下降14.29%。

    公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.28萬元,相比2017年預(yù)算0.25萬,上升0.03萬元,增加12 %。 

    4、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費。

    2018年市自然生態(tài)區(qū)管理處的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14萬元,比 2017 年預(yù)算增加2.8萬元,上升25%。原因是人員增加。

    5、政府采購情況。

    清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2018年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    6、國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至 2017  12  31 日,清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛。單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

    2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    7、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

    2018 年專用項目均實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

     

           第四部分:名詞解釋

           一、一般公共預(yù)算撥款收入:指本級財政撥付資金。

       二、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

       三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

       四、歸口管理的行政單位離退休項:指清遠(yuǎn)市生態(tài)區(qū)管理處離退休人員的支出。

       五、住房公積金項:指按照《住房公積金管理條例》、《關(guān)于調(diào)整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》(清公積【201625號)的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi),免征個人所得稅。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級職務(wù)工資、年終一次性獎金、特殊崗位補貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補貼、特殊崗位津貼等。

       六、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):

    指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23 號)的規(guī)定,從 1998 年下半年停止實物分房后,房價收入比超過 4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處按照《關(guān)于清遠(yuǎn)市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復(fù)》(清房改【200908號)和《市區(qū)住房補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(清公積【20134號)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

    七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。

       八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       九、對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

       十、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

       十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵差費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

     


     

     

     


     

     

     

     

     

     


     

     

     


     

     


     

     

     

     


     

     


     

     

     

     

     

     


     

     

     

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