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    清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局

    清遠(yuǎn)市交通管理總站2015年部門決算

    來源:清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 訪問量:-發(fā)布時間:2016-09-30

    清遠(yuǎn)市交通管理總站2015年部門

    決算公開情況說明

     

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2015年度市級部門決算的通知》(清財(cái)辦〔2016〕24號)文件精神,現(xiàn)將我站的2015年部門決算公開情況說明如下:

       一、部門基本情況

       我站于1988年9月從市局機(jī)關(guān)中劃出,單獨(dú)設(shè)置,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(清機(jī)編辦〔2011〕152號)精神,市機(jī)構(gòu)編制委員會重新批準(zhǔn),核定我站為公益一類事業(yè)單位,正科級,核定事業(yè)編制33名,其中:站長1名,副站長2名。經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。

        (一)部門職責(zé)

    1.參與擬定全市道路運(yùn)輸、城市公共客運(yùn)、出租汽車管理等相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。

    2.參與擬訂全市道路運(yùn)輸、城市公共客運(yùn)、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運(yùn)輸樞紐客貨運(yùn)輸站(場)建設(shè)計(jì)劃并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

    3.具體負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營、站(場)經(jīng)營、機(jī)動車維修與檢測、機(jī)動車駕駛學(xué)校、駕駛員培訓(xùn)、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)監(jiān)督、管理,維護(hù)行業(yè)平等競爭秩序。

    4.承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)及監(jiān)督檢查有關(guān)運(yùn)輸票證的管理工作。

    5.承擔(dān)相關(guān)專項(xiàng)資金的劃撥和監(jiān)管工作。

    6.承擔(dān)全市道路運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)及行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和分析工作。

    7.協(xié)助辦理道路運(yùn)輸行政賠償、行政復(fù)議及行政訴訟案件應(yīng)訴等工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我站內(nèi)設(shè)4個職能科室,分別是綜合管理辦公室、從業(yè)人員管理辦公室、機(jī)動車維修管理辦公室、駕駛員培訓(xùn)管理辦公室。

    二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

       (一)收入支出情況

    2015年本年收入合計(jì)5553903.88元,與上年決算(592.86萬元)對比下降了6.32%。其中:財(cái)政撥款收入5552996.88元,與上年決算(561.64萬元)對比下降了1.13%;其他收入907元,與上年決算(31.22萬元)對比下降了99.71%。

    原因分析:2015年我站在職人員29人比2014年的33人減少4人,因而財(cái)政撥款收入中人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。2015年的其他收入屬于銀行利息收入,沒有收到下屬單位繳款收入。

    2015年本年支出合計(jì)6102257.9元(含基本支出5315267.9元,項(xiàng)目支出786990元),與上年決算(565.35萬元)對比上升了7.94%。

    1、基本支出5315267.9元,占本年支出合計(jì)的87.1%。主要用于本單位行政支出。

    包括一般公共服務(wù)支出12002元,與上年決算(3.08萬元)對比下降了61.03%;社會保障和就業(yè)支出429993.73元,與上年決算(39.82萬元)對比上升了7.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95436元,與上年決算(9.54萬元)對比無變動;交通運(yùn)輸支出4381836.17元,與上年決算(473.3萬元)下降了7.42%;住房保障支出396000元,與上年決算(39.6萬元)對比無變動。

    原因分析:2015年由于“引進(jìn)人才費(fèi)用”比上年有所減少,造成“一般公共服務(wù)支出”減少;2015年增加了兩位退休人員,造成“社會保障和就業(yè)支出”增加;2015年由于“公路養(yǎng)護(hù)”比上年有所提升,造成“交通運(yùn)輸支出”增加。

    2、項(xiàng)目支出786990元,占本年支出合計(jì)的12.9%。主要用于本單位道路運(yùn)輸駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試中心運(yùn)營維護(hù)費(fèi)支出。

    (二)財(cái)政撥款支出

        2015年財(cái)政撥款支出5552996.88元,與年初預(yù)算數(shù)(4111540元)對比上升了35.06%。

    原因分析:由于2015年,我站在政策范圍內(nèi)向在職人員和退休人員發(fā)放了“住房改革補(bǔ)貼”,而該項(xiàng)補(bǔ)貼沒有在年初預(yù)算中反映出來,造成2015年財(cái)政撥款支出數(shù)比年初預(yù)算數(shù)偏大。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

    2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)37809.85元,與年初預(yù)算數(shù)(10萬元)對比下降了62.19%,與上年支出數(shù)(16.35萬元)對比下降了76.87%。具體明細(xì)如下:

    2015年因公出國(境)費(fèi)0元,0團(tuán)組數(shù),0人次。

    2015年公務(wù)用車購置費(fèi)0元;0購置數(shù),保有量為1臺。

    2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29639.85元(含保險(xiǎn)費(fèi),汽油費(fèi)及維修費(fèi)),與年初預(yù)算數(shù)(5萬元)對比下降了40.72%,與上年支出數(shù)(9.93萬元)對比下降了70.15%.

    2015年公務(wù)接待費(fèi)8170元,國內(nèi)公務(wù)接待批次14次,接待人次112人。與年初預(yù)算數(shù)(5萬元)對比下降了83.66%,與上年支出數(shù)(6.42萬元)對比下降了87.27%。

    原因分析:2015年我站嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)開支每年呈遞減趨勢。

       (四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

        我站沒有該項(xiàng)支出。

       (五)政府采購支出

        2015年本部門政府采購支出總額79950元,其中:政府采購貨物支出79950元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額79950元,占政府采購支出總額的100%。

       (六)國有資產(chǎn)占有情況

        截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,主要用于一般公務(wù)用車。

       (七)預(yù)算績效管理工作開展情況

        2015年我站沒有開展預(yù)算績效管理工作。

       (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        2015年我站沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

     

        附件:(清遠(yuǎn)市交通管理總站)附件2:部門決算公開表.xls

     

     

     

    2016年9月20日

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