2015年預算單位基本信息表 | ||||||
130113 | 清遠市交通運輸工程造價站 | |||||
單位職能 | 承擔市管和省授權的省管交通建設工程造價的監(jiān)督管理工作;承擔市管交通建設工程項目的估算、概算、預算、結算和決算的審查工作;協(xié)助省站交通建設工程施工定額的測定、收集、整理、編制和預算補充定額的測算、編制;承擔全市交通工程造價監(jiān)督工作的行業(yè)管理指導以及全市交通工程造價人員資格管理。 | |||||
機構設置 | 核定編制5人,其中站長1人,副站長1名,內(nèi)設有三個股室,分別是造價辦公室、綜合辦公室、財務辦公室。 | |||||
2015年預算單位收支預算表 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | |||
一、預算撥款 | 622,065 | 一、工資福利支出 | 337,605 | |||
一般預算 | 622,065 | 二、商品和服務支出 | 170,000 | |||
基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 114,460 | ||||
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含預算外收入) | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本 年 收 入 合 計 | 622,065 | 本 年 支 出 合 計 | 622,065 |
2015年預算單位一般公共預算支出明細表 | ||||||||||||
130113 | 清遠市交通運輸工程造價站 | |||||||||||
項目名稱 | 2015年預算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標準 | ||||||||
一、個人經(jīng)費 | 437,605 | 5 | 5 | |||||||||
其中:節(jié)日費 | 40,000 | 8,000 | ||||||||||
住房公積金 | 60,000 | 1,000 | ||||||||||
二、公用經(jīng)費 | 70,000 | 14,000 | ||||||||||
三、專項經(jīng)費(資金) | 100,000 | |||||||||||
四、對個人和家庭補助 | 14,460 | |||||||||||
其中:節(jié)日費 | 8,000 | |||||||||||
醫(yī)療保險費 | 14,460 | 241 | ||||||||||
遺屬補助 | ||||||||||||
合計 | 622,065 | |||||||||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | |||||||||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |||||||
2140110 | 公路和運輸安全 | 547,605 | 30101 | 基本工資 | 81,840 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 60,000 | 30102 | 津貼補貼 | 255,765 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30199 | 其他工資福利支出 | |||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,460 | 30201 | 辦公費 | 18,000 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | 7,000 | ||||||||
- | 30206 | 電費 | 7,000 | |||||||||
- | 30211 | 差旅費 | 11,000 | |||||||||
- | 30212 | 因公出國(境)費用 | ||||||||||
- | 30215 | 會議費 | ||||||||||
- | 30217 | 公務接待費 | 5,000 | |||||||||
- | 30231 | 公務用車運行維護費 | 13,600 | |||||||||
- | 30299 | 其他商品和服務支出 | 108,400 | |||||||||
- | 30301 | 離休費 | ||||||||||
- | 30302 | 退休費 | ||||||||||
- | 30304 | 撫恤金 | ||||||||||
- | 30305 | 生活補助 | ||||||||||
- | 30307 | 醫(yī)療費 | 14,460 | |||||||||
- | 30311 | 住房公積金 | 60,000 | |||||||||
- | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 40,000 | |||||||||
- | 31013 | 公務用車購置 | ||||||||||
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合計 | 622,065 | 合計 | 622,065 |
清遠市交通運輸工程造價站2015年年部門預算情況說明
一、2015年財政撥款收支預算情況的總體說明
2015年總收入合計 62.21萬元;支出總計62.21 萬元。
二、2015年一般公共預算基本支出情況說明
本單位2015年一般公共預算基本支出 62.21 萬元,其中:人員經(jīng)費 45.2 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費7萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。
2015項目費支出10萬元,與2014年比增加了10萬元增加了100%。主要是根據(jù)省交通工程造價站及市政府的要求進行工程造價監(jiān)督、工程材料信息調(diào)價而增加了相關的費用支出。
三、2015年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2015年安排“三公”經(jīng)費預算合計1.86 萬元,比2014 年預減少了0.021 萬元,減少了1.1 %。其中:
2015因公出國(境)經(jīng)費預算為0萬元。與2014年相比沒有變化。
公務用車運行維護費1.36 萬元,比2014 年預算增加0.419 萬元,主要是由于按省交通工程造價站的要求經(jīng)常要到全市各縣區(qū)進行工程材料價調(diào)查所產(chǎn)生的車輛加油費及車輛維修費。公務用輛購置費 0 萬元,與2015年相比無變化。
公務接待費預算0.5 萬元,比2014 年年預算減少 0.44 萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
四、2015年年政府性基金預算支出情況的說明
2015無政府性基金收支。