2016年
清遠市地方公路管理總站
部門預(yù)算
目錄
第一部分 單位基本信息概況
一、 單位職能
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本信息概況
一、 單位職能
清遠市地方公路管理總站是隸屬于清遠市交通運輸局的正科級單位,主要職責(zé)是:
一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃,制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護管理的年度計劃和考核指標;
二、組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護工作,承擔(dān)全市地方公路專項資金的撥付和監(jiān)管工作;
三、承擔(dān)全市地方公路的路政管理工作;
四、參與組織全市地方公路建設(shè),改造項目和養(yǎng)護工程的交、竣工驗收。
二、 機構(gòu)設(shè)置
本站人員編制18人,實際在職23人,退休6人。其中;站長1名,副站長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個職能辦公室,分別是綜合辦公室、財務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設(shè)辦公室。
第二部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算表
部門預(yù)算公開表1 | |||||||||
財政撥款收支總表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||
一、本年收入 | 383.71 | 一、本年支出 | 2067.47 | 2067.47 | | ||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 383.71 | (一)交通運輸支出 | 2003.15 | 2003.15 | | ||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | (二)社會保障和就業(yè)支出 | 26.28 | 26.28 | | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1683.76 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 | | ||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1683.76 | (四)住房保障支出 | 31.68 | 31.68 | | ||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | | |||||||
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| | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 0.00 | | ||||
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收入總計 | 2067.47 | 支出總計 | 2067.47 | 2067.47 | |
部門預(yù)算公開表2 | ||||||||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
功能分類科目 | 2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù)對比2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
214 | 交通運輸支出 | 10427.25 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | -8424.1 | -80.79 | 1720.93 | 13.17 | |
21401 | 公路水路運輸 | 10427.25 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | -8424.1 | -80.79 | 1720.93 | 13.17 | |
2140106 | 公路養(yǎng)護 | 10129.6 | 1683.76 | 0 | 1683.76 | -8445.8 | -80.79 | 1683.76 | 0 | |
2140110 | 公路和運輸安全 | 297.65 | 319.39 | 319.39 | 0 | 21.74 | 7.3 | 37.17 | 13.17 | |
221 | 住房保障支出 | 28.8 | 31.68 | 31.68 | 0 | 2.88 | 10 | 2.88 | 10 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.8 | 31.68 | 31.68 | 0 | 2.88 | 10 | 2.88 | 10 | |
2210201 | 住房公積金 | 28.8 | 31.68 | 31.68 | 0 | 2.88 | 10 | 2.88 | 10 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.78 | 26.28 | 26.28 | 0 | 3.5 | 15.36 | 6.44 | 32.46 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.78 | 26.28 | 26.28 | 0 | 3.5 | 15.36 | 6.44 | 32.46 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 22.78 | 26.28 | 26.28 | 0 | 3.5 | 15.36 | 6.44 | 32.46 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.94 | 6.36 | 6.36 | 0 | -0.58 | -8.36 | -0.58 | -8.36 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.94 | 6.36 | 6.36 | 0 | -0.58 | -8.36 | -0.58 | -8.36 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.94 | 6.36 | 6.36 | 0 | -0.58 | -8.36 | -0.58 | -8.36 | |
| 合計 | 10485.77 | 2067.47 | 383.71 | 1683.76 | -8418.3 | -63.79 | 1729.7 | 47.27 |
部門預(yù)算公開表3 | |||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 2016年基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 216.7 | 0 |
30101 | 基本工資 | 76.29 | 0 |
30102 | 津貼補貼 | 122.3 | 0 |
30104 | 社會保障繳費 | 13.1 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 5 | 0 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 102.7 | 30.8 |
30201 | 辦公費 | 4 | 4 |
30202 | 印刷費 | 0 | 0 |
30207 | 郵電費 | 0 | 0 |
30211 | 差旅費 | 10 | 0 |
30213 | 維修(護)費 | 0 | |
30215 | 會議費 | 0.7 | 0.7 |
30216 | 培訓(xùn)費 | 0 | 0 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 10 | 10 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0 | 0 |
30231 | 公務(wù)用車運行和維護 | 13 | 13 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5 | 3.1 |
303 | 對個人和家庭補助支出 | 64.32 | 0 |
30302 | 退休費 | 26.28 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費 | 6.36 | 0 |
30309 | 獎勵金 | 0 | 0 |
30311 | 住房公積金 | 31.68 | 0 |
30313 | 購房補貼 | 0 | 0 |
合計 | | 383.71 | 30.8 |
部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
2015年預(yù)算數(shù) | 2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||||
23 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
29 | 0 | 29 | 0 | 14 | 15 | 20.64 | 0 | 20.64 | 0 | 13.86 | 6.78 | 23 | 0 | 23 | 0 | 13 | 10 |
部門預(yù)算公開表5 | ||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
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| | 無 | | |
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合計 | | | |
部門預(yù)算公開表6 | |||
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 383.71 | (一)交通運輸支出 | 2003.15 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | (二)社會保障和就業(yè)支出 | 26.28 |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | (四)住房保障支出 | 31.68 |
五、其他收入 | |||
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本年收入合計 | 383.71 | 本年支出合計 | 2067.47 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1683.76 | | |
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收入總計 | 2067.47 | 支出總計 | 2067.47 |
部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 2003.15 | 1683.76 | 319.39 | | ||||||
21401 | 公路水路運輸 | 2003.15 | 1683.76 | 319.39 | | ||||||
2140106 | 公路養(yǎng)護 | 1683.76 | 1683.76 | ||||||||
2140110 | 公路和運輸安全 | 319.39 | 319.39 | | |||||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 0 | | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.68 | 31.68 | | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.68 | 31.68 | | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.68 | 31.68 | | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.28 | 26.28 | | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 | | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.36 | 6.36 | | |||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.36 | 6.36 | | |||||||
| | | |||||||||
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| 合計 | 2067.47 | 1683.76 | 383.71 | |
部門預(yù)算公開表8 | |||||||
部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
214 | 交通運輸支出 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | | ||
21401 | 公路水路運輸 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護 | 1683.76 | 1683.76 | | |||
2140110 | 公路和運輸安全 | 319.39 | 319.39 | ||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 0 | 0 | | |||
221 | 住房保障支出 | 31.68 | 31.68 | | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.68 | 31.68 | | |||
2210201 | 住房公積金 | 31.68 | 31.68 | | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.28 | 26.28 | | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 | | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.36 | 6.36 | | |||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.36 | 6.36 | | |||
| | | |||||
| 合計 | 2067.47 | 383.71 | 1683.76 | |
第三部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
清遠市地方公路管理總站2016年財政撥款收支總預(yù)算為2067.47萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入383.71萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1683.76萬元;支出包括:交通運輸支出2003.15萬元、社會保障和就業(yè)支出26.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。
二、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.71萬元,比2015年預(yù)算數(shù)增加45.91萬元,主要是人員工資福利等預(yù)算增加了。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)(類)支出26.28萬元,占6.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6.36萬元,占1.65%;交通運輸(類)支出319.39萬元,占83.23%;住房保障(類)支出31.68萬元,占8.3%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)2016年預(yù)算數(shù)為319.39萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少51.85萬元,下降15.5%。主要為本部門是公益一類財政撥款補助單位,公用經(jīng)費和績效工資等執(zhí)行時存在缺口。
2、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年預(yù)算數(shù)為31.68萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.88萬元,增加10%。主要是財政預(yù)算住房公積金的人均標準相應(yīng)提高了.
4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項)2016年預(yù)算數(shù)為26.28萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.5萬元,增加15.36%,主要是預(yù)計2016年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素,人員經(jīng)費支出增加。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2016年預(yù)算數(shù)為6.36萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬元,減少8.36%。
三、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算基本支出783.71萬元,其中:
人員經(jīng)費281.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費102.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費13萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費13萬元),公務(wù)接待費10萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2015年相比,因公出國(境)費均為0,公務(wù)用車購置及運行費下降7%,公務(wù)接待費下降33%。
五、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
清遠市地方公路管理總站2016年無政府性基金預(yù)算撥款。
六、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,清遠市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年收入預(yù)算情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年收入預(yù)算2067.47萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1683.76萬元,占81.4%;一般公共預(yù)算撥款收入383.71萬元,占18.6%。
八、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年支出預(yù)算情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年支出預(yù)算2067.47萬元,其中:基本支出383.71萬元,占18.6%;項目支出1683.76萬元,占81.4%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2016年清遠市地方公路管理總站采購預(yù)算總額3.25萬元,均為電腦、打印機等日常辦公用品采購。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,清遠市地方公路管理總站財務(wù)核算賬共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、路政執(zhí)法用車2輛。
2016年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(三)績效目標設(shè)置情況
清遠市地方公路管理總站由于2016年市本級部門預(yù)算專用項目均為50萬以下,未涉及績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指中央、省、市財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)社會保障和就業(yè)(類)事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):指清遠市地方公路管理總站離退休人員的支出。
(五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。