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    清遠市交通運輸局

    清遠市地方公路總站2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算

    來源:清遠市交通運輸局訪問量:-發(fā)布時間:2016-03-25

     

    2016

    清遠市地方公路管理總站

    部門預(yù)算

    目錄

    第一部分   單位基本信息概況

    一、 單位職能

    二、 機構(gòu)設(shè)置

    第二部分   清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預(yù)算支出表

    三、一般公共預(yù)算基本支出表

    四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    五、政府性基金預(yù)算支出表

    六、部門收支總表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    第三部分   清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算情況說明

    第四部分   名詞解釋

    第一部分 單位基本信息概況

    一、 單位職能

    清遠市地方公路管理總站是隸屬于清遠市交通運輸局的正科級單位,主要職責(zé)是:

    一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃,制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護管理的年度計劃和考核指標;

    二、組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護工作,承擔(dān)全市地方公路專項資金的撥付和監(jiān)管工作;

    三、承擔(dān)全市地方公路的路政管理工作;

    四、參與組織全市地方公路建設(shè),改造項目和養(yǎng)護工程的交、竣工驗收。

    二、 機構(gòu)設(shè)置

    本站人員編制18人,實際在職23人,退休6人。其中;站長1名,副站長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個職能辦公室,分別是綜合辦公室、財務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設(shè)辦公室。

    第二部分   清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算表

    部門預(yù)算公開表1

    財政撥款收支總表

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預(yù)算數(shù)

    項目

    合計

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    一、本年收入

    383.71

    一、本年支出

    2067.47

    2067.47

     

        (一)一般公共預(yù)算撥款

    383.71

    (一)交通運輸支出

    2003.15

    2003.15

     

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

    0.00

    (二)社會保障和就業(yè)支出

    26.28

    26.28

     

    二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

    1683.76

    (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.36

    6.36

     

        (一)一般公共預(yù)算撥款

    1683.76

    (四)住房保障支出

    31.68

    31.68

     

        (二)政府性基金預(yù)算撥款

    0.00

     

     

     

     

     

     

    二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    2067.47

    支出總計

    2067.47

    2067.47

     

    部門預(yù)算公開表2

    一般公共預(yù)算支出表

    單位:萬元

    功能分類科目

    2015年執(zhí)行數(shù)

    2016年預(yù)算數(shù)

    2016年預(yù)算數(shù)對比2015年執(zhí)行數(shù)

    2016年預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    執(zhí)行數(shù)

    年初預(yù)算數(shù)

    增減額

    增減%

    增減額

    增減%

    小計

    基本支出

    項目支出 

    214

    交通運輸支出

    10427.25

    2003.15

    319.39

    1683.76

    -8424.1

    -80.79

    1720.93

    13.17

    21401

    公路水路運輸

    10427.25

    2003.15

    319.39

    1683.76

    -8424.1

    -80.79

    1720.93

    13.17

    2140106

    公路養(yǎng)護

    10129.6

    1683.76

    0

    1683.76

    -8445.8

    -80.79

    1683.76

    0

    2140110

    公路和運輸安全

    297.65

    319.39

    319.39

    0

    21.74

    7.3

    37.17

    13.17

    221

    住房保障支出

    28.8

    31.68

    31.68

    0

    2.88

    10

    2.88

    10

    22102

    住房改革支出

    28.8

    31.68

    31.68

    0

    2.88

    10

    2.88

    10

    2210201

    住房公積金

    28.8

    31.68

    31.68

    0

    2.88

    10

    2.88

    10

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    22.78

    26.28

    26.28

    0

    3.5

    15.36

    6.44

    32.46

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    22.78

    26.28

    26.28

    0

    3.5

    15.36

    6.44

    32.46

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    22.78

    26.28

    26.28

    0

    3.5

    15.36

    6.44

    32.46

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.94

    6.36

    6.36

    0

    -0.58

    -8.36

    -0.58

    -8.36

    21005

    醫(yī)療保障

    6.94

    6.36

    6.36

    0

    -0.58

    -8.36

    -0.58

    -8.36

    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    6.94

    6.36

    6.36

    0

    -0.58

    -8.36

    -0.58

    -8.36

     

    合計

    10485.77

    2067.47

    383.71

    1683.76

    -8418.3

    -63.79

    1729.7

    47.27

    部門預(yù)算公開表3

    一般公共預(yù)算基本支出表

    單位:萬元

    經(jīng)濟分類科目

     2016年基本支出 

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    其中:公用經(jīng)費

    301

    工資福利支出

    216.7

    0

    30101

    基本工資

    76.29

    0

    30102

    津貼補貼

    122.3

    0

    30104

    社會保障繳費

    13.1

    0

    30199

    其他工資福利支出

    5

    0

    302

    商品和服務(wù)支出

    102.7

    30.8

    30201

    辦公費

    4

    4

    30202

    印刷費

    0

    0

    30207

    郵電費

    0

    0

    30211

    差旅費

    10

    0

    30213

    維修(護)費

    0

    30215

    會議費

    0.7

    0.7

    30216

    培訓(xùn)費

    0

    0

    30217

    公務(wù)接待費

    10

    10

    30228

    工會經(jīng)費

    0

    0

    30231

    公務(wù)用車運行和維護

    13

    13

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    5

    3.1

    303

    對個人和家庭補助支出

    64.32

    0

    30302

    退休費

    26.28

    0

    30307

    醫(yī)療費

    6.36

    0

    30309

    獎勵金

    0

    0

    30311

    住房公積金

    31.68

    0

    30313

    購房補貼

    0

    0

    合計

     

    383.71

    30.8

    部門預(yù)算公開表4

    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

                                                                                                                                          單位:萬元

    2015年預(yù)算數(shù)

    2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

    2016年預(yù)算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車購置費

    公務(wù)用車運行費

    小計

    公務(wù)用車購置費

    公務(wù)用車運行費

    小計

    公務(wù)用車購置費

    公務(wù)用車運行費

    23 

    13 

    13 

    10 

    12 

    15 

    29 

    0 

     29

    0 

    14 

    15 

    20.64 

    0 

    20.64 

    0 

    13.86 

    6.78 

    23 

    0 

    23 

    0 

    13 

    10 

    部門預(yù)算公開表5

    政府性基金預(yù)算支出表

                 單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年政府性基金預(yù)算支出

    合計

    基本支出

    項目支出 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合計

     

     

     

    部門預(yù)算公開表6

    部門收支總表

                    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預(yù)算數(shù)

    項目

    預(yù)算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算撥款收入

    383.71

    (一)交通運輸支出

    2003.15

    二、政府性基金預(yù)算撥款收入

    0.00

    (二)社會保障和就業(yè)支出

    26.28

    三、事業(yè)收入

    0.00

    (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.36

    四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

    0.00

    (四)住房保障支出

    31.68

    五、其他收入

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    383.71

    本年支出合計

    2067.47

    用事業(yè)基金彌補收支差額

     

    二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    0.00

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    1683.76

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    2067.47

    支出總計

    2067.47

    部門預(yù)算公開表7

    部門收入總表

                單位:萬元

    科目

    合計

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    一般公共預(yù)算撥款收入

    政府性基金預(yù)算撥款收入

    事業(yè)收入

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    科目編碼

    科目名稱

    214

    交通運輸支出

    2003.15

    1683.76

    319.39

     

    21401

    公路水路運輸

    2003.15

    1683.76

    319.39

     

    2140106

    公路養(yǎng)護

    1683.76

    1683.76

    2140110

    公路和運輸安全

    319.39

    319.39

     

    2140199

    其他公路水路運輸支出

    0

     

    221

    住房保障支出

    31.68

    31.68

     

    22102

    住房改革支出

    31.68

    31.68

     

    2210201

    住房公積金

    31.68

    31.68

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    26.28

    26.28

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    26.28

    26.28

     

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    26.28

    26.28

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.36

    6.36

     

    21005

    醫(yī)療保障

    6.36

    6.36

     

    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    6.36

    6.36

     

     

     

     

     

     

     

     

    合計

    2067.47

    1683.76

    383.71

     

    部門預(yù)算公開表8

    部門支出總表

                單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    事業(yè)單位經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    214

    交通運輸支出

    2003.15

    319.39

    1683.76

     

    21401

    公路水路運輸

    2003.15

    319.39

    1683.76

     

    2140106

    公路養(yǎng)護

    1683.76

    1683.76

     

    2140110

    公路和運輸安全

    319.39

    319.39

    2140199

    其他公路水路運輸支出

    0

    0

     

    221

    住房保障支出

    31.68

    31.68

     

    22102

    住房改革支出

    31.68

    31.68

     

    2210201

    住房公積金

    31.68

    31.68

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    26.28

    26.28

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    26.28

    26.28

     

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    26.28

    26.28

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.36

    6.36

     

    21005

    醫(yī)療保障

    6.36

    6.36

     

    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    6.36

    6.36

     

     

     

     

     

    合計

    2067.47

    383.71

    1683.76

     

    第三部分   清遠市地方公路管理總站2016年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

    清遠市地方公路管理總站2016年財政撥款收支總預(yù)算為2067.47萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入383.71萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1683.76萬元;支出包括:交通運輸支出2003.15萬元、社會保障和就業(yè)支出26.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。

    二、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.71萬元,比2015年預(yù)算數(shù)增加45.91萬元,主要是人員工資福利等預(yù)算增加了。

    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    社會保障和就業(yè)(類)支出26.28萬元,占6.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6.36萬元,占1.65%;交通運輸(類)支出319.39萬元,占83.23%;住房保障(類)支出31.68萬元,占8.3%。

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1、交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)2016年預(yù)算數(shù)為319.39萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少51.85萬元,下降15.5%。主要為本部門是公益一類財政撥款補助單位,公用經(jīng)費和績效工資等執(zhí)行時存在缺口。

    2、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年預(yù)算數(shù)為31.68萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.88萬元,增加10%。主要是財政預(yù)算住房公積金的人均標準相應(yīng)提高了

    4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項)2016年預(yù)算數(shù)為26.28萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.5萬元,增加15.36%,主要是預(yù)計2016年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素,人員經(jīng)費支出增加。

    5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2016年預(yù)算數(shù)為6.36萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬元,減少8.36%

    三、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預(yù)算基本支出783.71萬元,其中:

    人員經(jīng)費281.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經(jīng)費102.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

    四、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    清遠市地方公路管理總站2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費13萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費13萬元),公務(wù)接待費10萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2015年相比,因公出國(境)費均為0,公務(wù)用車購置及運行費下降7%,公務(wù)接待費下降33%

    五、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

    清遠市地方公路管理總站2016年無政府性基金預(yù)算撥款。

    六、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則,清遠市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。

    七、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年收入預(yù)算情況說明

    清遠市地方公路管理總站2016年收入預(yù)算2067.47萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1683.76萬元,占81.4%;一般公共預(yù)算撥款收入383.71萬元,占18.6%。

    八、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2016年支出預(yù)算情況說明

    清遠市地方公路管理總站2016年支出預(yù)算2067.47萬元,其中:基本支出383.71萬元,占18.6%;項目支出1683.76萬元,占81.4%。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)政府采購情況

    2016年清遠市地方公路管理總站采購預(yù)算總額3.25萬元,均為電腦、打印機等日常辦公用品采購。

    (二)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20161231日,清遠市地方公路管理總站財務(wù)核算賬共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、路政執(zhí)法用車2輛。

    2016年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    (三)績效目標設(shè)置情況

    清遠市地方公路管理總站由于2016年市本級部門預(yù)算專用項目均為50萬以下,未涉及績效目標管理。

    第四部分  名詞解釋

    (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指中央、省、市財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

    (三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (四)社會保障和就業(yè)(類)事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):指清遠市地方公路管理總站離退休人員的支出。

    (五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。

    (六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (八)“三公”經(jīng)費:納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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