根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2016年度市級部門決算的通知》(清財辦【2017】16號),我單位按時在清遠(yuǎn)市政府門戶網(wǎng)站信息公開之財政信息及本局網(wǎng)站公開本單位的部門決算信息,現(xiàn)將公開信息補充說明如下:
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置和職能
我局主要工作職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī),擬定本市有關(guān)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件;監(jiān)測分析工業(yè)、信息化領(lǐng)域運行態(tài)勢并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題;指導(dǎo)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進步;負(fù)責(zé)全社會節(jié)能降耗;執(zhí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施;負(fù)責(zé)企業(yè)情況綜合和服務(wù);統(tǒng)籌推進國民經(jīng)濟和社會信息化建設(shè)并組織實施大數(shù)據(jù)規(guī)劃和政策措施;配置和管理無線電頻譜資源;指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)招商引資、合作交流。此外,承辦市人民政府、省經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他事項。根據(jù)上述職責(zé),設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、運行監(jiān)測科、工業(yè)科、技術(shù)進步與質(zhì)量科、節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟科、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)科、信息化與數(shù)據(jù)科、無線電管理科(市無線電管理辦公室、行政審批科)、民營經(jīng)濟科、電力能源科。
下屬二級單位三個:市節(jié)能監(jiān)察中心,正科級公益一類事業(yè)單位,核定編制21人;市無線電監(jiān)測站,正科級參公單位,核定編制7人;市市場開發(fā)服務(wù)中心,副處級公益三類事業(yè)單位,核定編制70人。
(二)人員構(gòu)成情況
至12月,本局實有在編人員35人,后勤服務(wù)人員4人(含1名后勤類聘員),政府雇員5人,離退休人員48人,非統(tǒng)發(fā)離退休人員16人。
二、2016年部門決算總體情況
2016年收入合計10686.31萬元,其中財政撥款收入10686.28萬元,其他收入0.03萬元,比2015年決算增加9121.29,比2016年預(yù)算增加9620.22萬元;支出總計10846.49萬元,比2015年決算增加8955.5萬元,比2016年預(yù)算增加9780.4萬元。造成大幅增加的原因是本年度將公共預(yù)算部分的資金列入了我局的預(yù)決算范圍。
(一)“三公”經(jīng)費支出說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31.8萬元,支出決算為42.45萬元,比年初預(yù)算增加10.65萬元,增25.09%,比2015年決算減少5.27萬元,下降14.22%。出國經(jīng)費增加原因主要是市政府組織的出國經(jīng)費增加,其他兩項指標(biāo)均嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定開支,支出數(shù)大幅下降。
其中:因公出國(境)費支出決算22.44萬元,預(yù)算為0,2015年決算數(shù)為0,超出預(yù)算原因是此項活動是列入全市招商引資計劃,年初由商務(wù)局統(tǒng)籌做經(jīng)費預(yù)算,由全市招商引資工作經(jīng)費列支。因此沒有納入我局的部門預(yù)算。經(jīng)市政府同意,2016年12月5日到14日,由市政府聯(lián)系該項工作的副秘書長帶隊,率領(lǐng)市直相關(guān)部門一行6人赴德國、瑞士、意大利開展經(jīng)貿(mào)交流及產(chǎn)業(yè)對接活動,此行促進我市裝備制造及陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展,更好地加強我市與歐盟國家的國際交流與合作,促進雙向投資。其中22.42萬元于11月28日由市財政局直接支付到廣州市領(lǐng)航國際旅行社有限公司,0.02萬元是其他費用。
公務(wù)用車購置支出決算為0,支出預(yù)算為0,與2015年持平。2016年沒有購置公務(wù)用車,公務(wù)用車的保有數(shù)是2臺。
公務(wù)用車運行費支出決算為13.35萬元,比年初預(yù)算減少6.45萬元,下降32.58%,比2015年決算減少16.42萬元,下降55.16%,減少原因是實行車改后降低了公車運行費用。
公務(wù)接待費(含加班工作誤餐費)支出決算為6.6萬元,比年初預(yù)算減少5.4萬元,下降45%,比2015年決算減少0.7萬元,下降10%。共接待批次是54批,接待人次為1192人。減少原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行清發(fā)[2004年]10號文規(guī)定,嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1237.68萬元,比2015年增加71.1萬元,增長5.43%。主要增加的原因是工資的正常晉升,以及退休職工生活補貼比上年有所增加。
(三)政府采購支出說明
2016年度市政協(xié)政府采購支出總額227.97萬元,其中:政府采購貨物支出8.53萬元、政府采購服務(wù)支出219.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額227.97萬元,占政府采購支出總額的100%。
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,共有車輛2輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車1臺,一般公務(wù)用車1臺;我單位沒有價值50萬元以上通用設(shè)備,也沒有單價100萬元以上專用設(shè)備。
(五)預(yù)算績效情況
本年度沒有對2016年度一般公共預(yù)算項目支出進行績效自評。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出)。
公用經(jīng)費:包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修(護)費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等。
清遠(yuǎn)市經(jīng)濟和信息化局
2018年3月28日