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    清遠市工業(yè)和信息化局

    清遠市經(jīng)濟和信息化局2017年部門預算情況說明

    來源:市經(jīng)濟和信息化局訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-10

     

    2017年

    清遠市經(jīng)濟和信息化局部門預算

     

     

    目 錄

    第一部分  清遠市經(jīng)濟和信息化局概況

    一、主要職責

    二、機構設置

    第二部分  2017年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

    第三部分  2017年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

     

    第一部分  市經(jīng)濟和信息化局概況

    一、主要職責

    (一)貫徹執(zhí)行國家和省有關經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī),擬定本市有關工業(yè)、信息化領域的規(guī)范性文件;組織推進全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。  

    (二)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化領域發(fā)展規(guī)劃、計劃及有關產(chǎn)業(yè)政策;按照相關產(chǎn)業(yè)技術規(guī)范和標準組織實施;指導工業(yè)企業(yè)加強質(zhì)量管理,牽頭實施名牌帶動戰(zhàn)略;指導工業(yè)、相關生產(chǎn)服務業(yè)、軟件和信息服務業(yè)領域加強安全生產(chǎn)工作。

    (三)監(jiān)測分析工業(yè)、信息化領域運行態(tài)勢并做好相關信息發(fā)布,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關重大問題;組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等供應,負責工業(yè)、信息化領域的應急物資管理有關工作。

    (四)執(zhí)行有關固定資產(chǎn)投資政策,編制工業(yè)、信息化領域企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施,審核、上報和辦理需經(jīng)國家、省和市審批、核準、備案的企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新投資項目,提出促進工業(yè)、信息化領域企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新投資的措施和意見。

    (五)指導工業(yè)、信息化領域的技術進步、技術創(chuàng)新、技術引進、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術裝備國產(chǎn)化、重大技術裝備研制和設備招標工作,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化。 

    (六)負責全社會節(jié)能工作,擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的規(guī)劃及政策措施;牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用工作;推動循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)工程建設;組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 

    (七)執(zhí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施,承擔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)的綜合協(xié)調(diào)和提質(zhì)發(fā)展、擴能增效工作,研究協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)發(fā)展中的重大問題,提出政策建議。 

    (八)負責企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作;牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作;負責中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導和服務,綜合協(xié)調(diào)有關部門擬訂促進中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的政策措施;協(xié)調(diào)解決中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展中的有關重大問題。 

    (九)統(tǒng)籌推進國民經(jīng)濟和社會信息化工作,協(xié)調(diào)指導經(jīng)濟社會領域的信息化應用;推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用,推進信息化和工業(yè)化融合;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進電子政務;協(xié)調(diào)推進信息化基礎設施建設。 

    (十)研究擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)規(guī)劃和政策措施;研究制定大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應用的標準規(guī)范;協(xié)調(diào)、組織實施國家和地方數(shù)據(jù)技術標準;協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會數(shù)據(jù)資源的組織管理;指導推進社會經(jīng)濟各領域大數(shù)據(jù)開發(fā)應用;協(xié)調(diào)解決有關重大問題。 

    (十一)負責信息網(wǎng)絡基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,協(xié)調(diào)通信管線、站點、公共通信網(wǎng)規(guī)劃,推進服務信息網(wǎng)絡的資源共享和互聯(lián)互通。 

    (十二)協(xié)助推進省、市重點信息化工程,負責信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設。 

    (十三)配置和管理無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站);負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處及投訴處理工作,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。

    (十四)組織指導民用部門軍品配套工作,協(xié)助上級主管部門監(jiān)督民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售(儲存環(huán)節(jié))安全。

    (十五)指導協(xié)調(diào)工業(yè)領域的國內(nèi)招商引資、合作交流。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理,負責市政府委托管理的信息動員工作。

    (十六)承辦市人民政府、省經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他事項。

    二、機構設置

    本部門預算為匯總預算,包括:本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:市節(jié)能中心和市無線電監(jiān)測。

    本部門內(nèi)設機構、人員構成情況

     根據(jù)上述職責,市經(jīng)濟和信息化局設10個內(nèi)設機構:辦公室、運行監(jiān)測科、工業(yè)科、技術進步與質(zhì)量科、節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟科、電力能源科、生產(chǎn)服務業(yè)科、信息化與數(shù)據(jù)科、無線電管理科(市無線電管理辦公室、行政審批科)、民營經(jīng)濟科(加掛企業(yè)服務辦公室牌子),市經(jīng)濟和信息化局行政編制36名。其中:局長1名、副局長3名,市無線電管理辦公室主任1名,總經(jīng)濟師1名,正科級領導職數(shù)10名、副科級領導職數(shù)7名。后勤服務人員數(shù)4名。

     

    第二部分  2017年部門預算

    第三部分  2017年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

    2017年本部門收入預算1409.47萬元,比上年增加343.37萬元,增長32.21%,主要原因是個人經(jīng)費及專項經(jīng)費的增加;支出預算1409.46,比上年增加343.37萬元,增長32.21%,主要原因是調(diào)資及專項工作的增加。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排22萬元,與去年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費10萬元;公務接待費12萬元。

    三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排308.73萬元,比上年增加114.93萬元,增長59.30%,主要原因是增加一區(qū)多園經(jīng)費、工業(yè)設計經(jīng)費及制造業(yè)PMI指數(shù)多項專項經(jīng)費。其中:辦公費20萬元,印刷費20萬元,差旅費30萬元,郵電費8萬元,會議費50萬元,辦公設備購置費16萬元,社會保障繳費6萬元。辦公用房水電費14萬元,公務用車運行維護費10萬元,培訓費9萬元,接待費12萬元其他交通費用 10萬元,其他商品和服務支出29.72等。

    四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排49.1萬元,其中:貨物類采購預算17.1萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算32萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2016年1231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總值1751.59萬元,均為實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)。 

    共有車輛2臺,其中一般公務用車1臺,特種專業(yè)技術用車1臺。沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。

    2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。

    六、預算績效信息公開情況

    2016年,本部門符合條件的項目均參加績效評價,項目績效目標覆蓋率100%。

    第四部分  名詞解釋

    (一)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)三公經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費,公務用車購置及運行維護費和公務接待費,其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指按規(guī)定開支的各項接待費用。

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