一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
清遠市無線電監(jiān)測站主要負(fù)責(zé)監(jiān)測無線電臺(站)是否按照規(guī)定程序和核定的項目工作,查找無線電干擾源和未經(jīng)批準(zhǔn)使用的無線電臺(站),測定無線電設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo),檢測非無線電設(shè)備的無線電波輻射,進行電磁環(huán)境測試分析,核定事業(yè)編制7人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
本年收入1378145.25元,預(yù)算數(shù)955456元,增加422689.25元,增加原因主要是追加專項經(jīng)費,去年決算數(shù)2309106.55元,增加955456元。本年支出1671715.12元,去年決算數(shù)1457127.12元,增加214588元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余430353.13元。
1、“三公”經(jīng)費支出情況。本年度因公出國費預(yù)算數(shù)0元,決算數(shù)0元,2014年決算數(shù)0元。因公接待費(含加班工作誤餐費)預(yù)算數(shù)70000元,決算數(shù)5179元,上年決算數(shù)11723元,減少6544元,降55.82%,減少原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行清發(fā)〔2014〕10號文規(guī)定,嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),共接待4批次,共87人。公務(wù)用車購置費預(yù)算為0元,決算數(shù)0元,上年決算數(shù)0元。公務(wù)用車運行維護費用預(yù)算5萬元,決算數(shù)119930.41元,其中包括發(fā)放9-12月公車補貼7200元,上年決算數(shù)93962.12元,除去公車補貼外增加18768.29元,增19.97%,減少原因是本年度監(jiān)測任務(wù)增加及車輛大修費增加而使公車運行維護費用增加。
2、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)382971.42元,2014年決算數(shù)261054.1元,增加121917.32元,主要原因去年增加培訓(xùn)費及汽修費。
3、政府采購支出情況。2015年本部門政府采購支出總額329013.39元,其中政府采購貨物支出216318元,政府采購工程支出112695.39元,政府采購服務(wù)支出329013.39元.
4、國有資產(chǎn)占有情況。截止至2015年12月31日,我站固定資產(chǎn)總值12230460.92元。共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,監(jiān)測車輛2輛。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
5、預(yù)算績效管理工作開展情況。2015年我站沒有開展預(yù)算績效管理工作
三、專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。
2、三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
收入支出決算批復(fù)表 | |||||
財決批復(fù)01表 | |||||
部門:清遠市無線電監(jiān)測站 | 金額單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,371,450.96 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 133,274.66 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 6,694.29 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 20,244.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 1,550,671.12 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 100,800.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 1,378,145.25 | 本年支出合計 | 51 | 1,671,715.12 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 723,923.00 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 430,353.13 | ||
27 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 2,102,068.25 | 總計 | 58 | 2,102,068.25 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復(fù)。 | |||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
收入決算批復(fù)表 | ||||||||||
財決批復(fù)02表 | ||||||||||
部門:清遠市無線電監(jiān)測站 | 金額單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1,378,145.25 | 1,371,450.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 1,257,101.25 | 1,250,406.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 1,257,101.25 | 1,250,406.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運行 | 926,826.59 | 920,132.30 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 無線電監(jiān)管 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行批復(fù)。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | ||||||||||
3.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
支出決算批復(fù)表 | |||||||||
財決批復(fù)03表 | |||||||||
部門:清遠市無線電監(jiān)測站 | 金額單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 1,671,715.12 | 1,408,191.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 1,550,671.12 | 1,287,147.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 1,550,671.12 | 1,287,147.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運行 | 1,220,396.46 | 1,090,147.80 | 130,248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 無線電監(jiān)管 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行批復(fù)。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||||||
3.本表批復(fù)到項級科目。 | |||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||
財決批復(fù)04表 | |||||||
部門:清遠市無線電監(jiān)測站 | 金額單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,238,176.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 133,274.66 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 1,543,976.83 | 1,410,702.17 | 133,274.66 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 1,371,450.96 | 本年支出合計 | 49 | 1,665,020.83 | 1,531,746.17 | 133,274.66 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 723,923.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 | 723,923.00 | 51 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計 | 27 | 2,095,373.96 | 總計 | 54 | 2,095,373.96 | 1,962,099.30 | 133,274.66 |
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復(fù)。 | |||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
財決批復(fù)05表 | ||||||||||||||||
部門:清遠市無線電監(jiān)測站 | 金額單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,238,176.30 | 1,107,927.64 | 130,248.66 | 1,531,746.17 | 1,401,497.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,117,132.30 | 986,883.64 | 130,248.66 | 1,410,702.17 | 1,280,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,117,132.30 | 986,883.64 | 130,248.66 | 1,410,702.17 | 1,280,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運行 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 920,132.30 | 789,883.64 | 130,248.66 | 1,213,702.17 | 1,083,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 無線電監(jiān)管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復(fù)。 | ||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||
財決批復(fù)06表 | ||||
部門:清遠市無線電監(jiān)測站 | 金額單位:元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | 1,401,497.51 | 1,018,526.09 | 382,971.42 | |
301 | 工資福利支出 | 740,448.57 | 740,448.57 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 148,792.00 | 148,792.00 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 421,657.30 | 421,657.30 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 40,877.00 | 40,877.00 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費 | 19,416.56 | 19,416.56 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 109,705.71 | 109,705.71 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 382,971.42 | 0.00 | 382,971.42 |
30201 | 辦公費 | 20,927.58 | 0.00 | 20,927.58 |
30203 | 咨詢費 | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |
30206 | 電費 | 17,208.86 | 0.00 | 17,208.86 |
30207 | 郵電費 | 26,282.59 | 0.00 | 26,282.59 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 18,319.48 | 0.00 | 18,319.48 |
30211 | 差旅費 | 14,665.00 | 0.00 | 14,665.00 |
30213 | 維修(護)費 | 11,839.00 | 0.00 | 11,839.00 |
30216 | 培訓(xùn)費 | 16,719.00 | 0.00 | 16,719.00 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 5,179.00 | 0.00 | 5,179.00 |
30229 | 福利費 | 10,484.50 | 0.00 | 10,484.50 |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 119,930.41 | 0.00 | 119,930.41 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 60,416.00 | 0.00 | 60,416.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 278,077.52 | 278,077.52 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 27,171.12 | 27,171.12 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 22,334.00 | 22,334.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 126,930.00 | 126,930.00 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 101,642.40 | 101,642.40 | 0.00 |
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進行批復(fù)。 | ||||
2.本表批復(fù)到款級科目。 | ||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
財決批復(fù)07表 | ||||||||||||||||
部門:清遠市無線電監(jiān)測站 | 金額單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復(fù)。 | ||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: | 單位:元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門: | 單位:元 | |||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | ||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |