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    清遠市工業(yè)和信息化局

    清遠市無線電監(jiān)測站2015年部門決算情況

    來源:市經(jīng)濟和信息化局訪問量:-發(fā)布時間:2016-09-30

    一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

    清遠市無線電監(jiān)測站主要負(fù)責(zé)監(jiān)測無線電臺(站)是否按照規(guī)定程序和核定的項目工作,查找無線電干擾源和未經(jīng)批準(zhǔn)使用的無線電臺(站),測定無線電設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo),檢測非無線電設(shè)備的無線電波輻射,進行電磁環(huán)境測試分析,核定事業(yè)編制7人。

    、預(yù)算執(zhí)行情況分析

    本年收入1378145.25元,預(yù)算數(shù)955456元,增加422689.25元,增加原因主要是追加專項經(jīng)費,去年決算數(shù)2309106.55元,增加955456元。本年支出1671715.12元,去年決算數(shù)1457127.12元,增加214588元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余430353.13元。

    1、“三公”經(jīng)費支出情況。本年度因公出國費預(yù)算數(shù)0元,決算數(shù)0元,2014年決算數(shù)0元。因公接待費(含加班工作誤餐費)預(yù)算數(shù)70000元,決算數(shù)5179元,上年決算數(shù)11723元,減少6544元,降55.82%,減少原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行清發(fā)〔2014〕10號文規(guī)定,嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),共接待4批次,共87人。公務(wù)用車購置費預(yù)算為0元,決算數(shù)0元,上年決算數(shù)0元。公務(wù)用車運行維護費用預(yù)算5萬元,決算數(shù)119930.41元,其中包括發(fā)放9-12月公車補貼7200元,上年決算數(shù)93962.12元,除去公車補貼外增加18768.29元,增19.97%,減少原因是本年度監(jiān)測任務(wù)增加及車輛大修費增加而使公車運行維護費用增加。

    2、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)382971.42元,2014年決算數(shù)261054.1元,增加121917.32元,主要原因去年增加培訓(xùn)費及汽修費。

    3、政府采購支出情況。2015年本部門政府采購支出總額329013.39元,其中政府采購貨物支出216318元,政府采購工程支出112695.39元,政府采購服務(wù)支出329013.39元.

    4、國有資產(chǎn)占有情況。截止至2015年12月31日,我站固定資產(chǎn)總值12230460.92元。共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,監(jiān)測車輛2輛。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    5、預(yù)算績效管理工作開展情況。2015年我站沒有開展預(yù)算績效管理工作

        三、專業(yè)名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

    2、三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。



    收入支出決算批復(fù)表







    財決批復(fù)01表
    部門:清遠市無線電監(jiān)測站



    金額單位:元
    收入支出
    項目行次金額項目行次金額
    欄次
    1欄次
    2
    一、財政撥款收入11,371,450.96一、一般公共服務(wù)支出300.00
      其中:政府性基金預(yù)算財政撥款2133,274.66二、外交支出310.00
    二、上級補助收入30.00三、國防支出320.00
    三、事業(yè)收入46,694.29四、公共安全支出330.00
    四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出340.00
    五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出350.00
    六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出360.00

    8
    八、社會保障和就業(yè)支出370.00

    9
    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3820,244.00

    10
    十、節(jié)能環(huán)保支出390.00

    11
    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00

    12
    十二、農(nóng)林水支出410.00

    13
    十三、交通運輸支出420.00

    14
    十四、資源勘探信息等支出431,550,671.12

    15
    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.00

    16
    十六、金融支出450.00

    17
    十七、援助其他地區(qū)支出460.00

    18
    十八、國土海洋氣象等支出470.00

    19
    十九、住房保障支出48100,800.00

    20
    二十、糧油物資儲備支出490.00

    21
    二十一、其他支出500.00
    本年收入合計221,378,145.25本年支出合計511,671,715.12
    用事業(yè)基金彌補收支差額230.00結(jié)余分配520.00
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24723,923.00  其中:提取職工福利基金530.00
      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金540.00

    26
    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55430,353.13

    27
      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.00

    28

    57
    總計292,102,068.25總計582,102,068.25
    注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復(fù)。
        2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。







    收入決算批復(fù)表













    財決批復(fù)02表
    部門:清遠市無線電監(jiān)測站








    金額單位:元
    科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
    欄次1234567
    合計1,378,145.251,371,450.960.006,694.290.000.000.00
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
    21005醫(yī)療保障20,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
    2100502  事業(yè)單位醫(yī)療20,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
    215資源勘探信息等支出1,257,101.251,250,406.960.006,694.290.000.000.00
    21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管1,257,101.251,250,406.960.006,694.290.000.000.00
    2150501  行政運行926,826.59920,132.300.006,694.290.000.000.00
    2150508  無線電監(jiān)管197,000.00197,000.000.000.000.000.000.00
    2150570  無線電頻率占用費安排的支出133,274.66133,274.660.000.000.000.000.00
    221住房保障支出100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
    22102住房改革支出100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
    2210201  住房公積金100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00









    注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行批復(fù)。
        2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。
        3.本表批復(fù)到項級科目。
        4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

     






    支出決算批復(fù)表












    財決批復(fù)03表
    部門:清遠市無線電監(jiān)測站







    金額單位:元
    科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
    欄次123456
    合計1,671,715.121,408,191.80263,523.320.000.000.00
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20,244.0020,244.000.000.000.000.00
    21005醫(yī)療保障20,244.0020,244.000.000.000.000.00
    2100502  事業(yè)單位醫(yī)療20,244.0020,244.000.000.000.000.00
    215資源勘探信息等支出1,550,671.121,287,147.80263,523.320.000.000.00
    21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管1,550,671.121,287,147.80263,523.320.000.000.00
    2150501  行政運行1,220,396.461,090,147.80130,248.660.000.000.00
    2150508  無線電監(jiān)管197,000.00197,000.000.000.000.000.00
    2150570  無線電頻率占用費安排的支出133,274.660.00133,274.660.000.000.00
    221住房保障支出100,800.00100,800.000.000.000.000.00
    22102住房改革支出100,800.00100,800.000.000.000.000.00
    2210201  住房公積金100,800.00100,800.000.000.000.000.00








    注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行批復(fù)。
        2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。
        3.本表批復(fù)到項級科目。
        4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。




    財政撥款收入支出決算批復(fù)表










    財決批復(fù)04表
    部門:清遠市無線電監(jiān)測站





    金額單位:元
              
    項目行次金額項目行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
    欄次
    1欄次
    234
    一、一般公共預(yù)算財政撥款11,238,176.30一、一般公共服務(wù)支出280.000.000.00
    二、政府性基金預(yù)算財政撥款2133,274.66二、外交支出290.000.000.00

    3
    三、國防支出300.000.000.00

    4
    四、公共安全支出310.000.000.00

    5
    五、教育支出320.000.000.00

    6
    六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.00

    7
    七、文化體育與傳媒支出340.000.000.00

    8
    八、社會保障和就業(yè)支出350.000.000.00

    9
    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3620,244.0020,244.000.00

    10
    十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.00

    11
    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.00

    12
    十二、農(nóng)林水支出390.000.000.00

    13
    十三、交通運輸支出400.000.000.00

    14
    十四、資源勘探信息等支出411,543,976.831,410,702.17133,274.66

    15
    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.00

    16
    十六、金融支出430.000.000.00

    17
    十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.00

    18
    十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.00

    19
    十九、住房保障支出46100,800.00100,800.000.00

    20
    二十、糧油物資儲備支出470.000.000.00

    21
    二十一、其他支出480.000.000.00
    本年收入合計221,371,450.96本年支出合計491,665,020.831,531,746.17133,274.66
    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23723,923.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50430,353.13430,353.130.00
      一般公共預(yù)算財政撥款24723,923.00
    51


      政府性基金預(yù)算財政撥款250.00
    52



    26

    53


    總計272,095,373.96總計542,095,373.961,962,099.30133,274.66
    注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復(fù)。
        2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。









    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表






















    財決批復(fù)05表
    部門:清遠市無線電監(jiān)測站














    金額單位:元
    科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余
    欄次12345678910111213
    合計723,923.00723,923.000.001,238,176.301,107,927.64130,248.661,531,746.171,401,497.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.000.000.0020,244.0020,244.000.0020,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
    21005醫(yī)療保障0.000.000.0020,244.0020,244.000.0020,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
    2100502  事業(yè)單位醫(yī)療0.000.000.0020,244.0020,244.000.0020,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
    215資源勘探信息等支出723,923.00723,923.000.001,117,132.30986,883.64130,248.661,410,702.171,280,453.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
    21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管723,923.00723,923.000.001,117,132.30986,883.64130,248.661,410,702.171,280,453.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
    2150501  行政運行723,923.00723,923.000.00920,132.30789,883.64130,248.661,213,702.171,083,453.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
    2150508  無線電監(jiān)管0.000.000.00197,000.00197,000.000.00197,000.00197,000.000.000.000.000.000.00
    221住房保障支出0.000.000.00100,800.00100,800.000.00100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
    22102住房改革支出0.000.000.00100,800.00100,800.000.00100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
    2210201  住房公積金0.000.000.00100,800.00100,800.000.00100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00






























    注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復(fù)。
        2.本表批復(fù)到項級科目。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。


    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表





    財決批復(fù)06表
    部門:清遠市無線電監(jiān)測站


    金額單位:元
        本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
    經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱
        123
        1,401,497.511,018,526.09382,971.42
    301工資福利支出740,448.57740,448.570.00
    30101  基本工資148,792.00148,792.000.00
    30102  津貼補貼421,657.30421,657.300.00
    30103  獎金40,877.0040,877.000.00
    30104  社會保障繳費19,416.5619,416.560.00
    30199  其他工資福利支出109,705.71109,705.710.00
    302商品和服務(wù)支出382,971.420.00382,971.42
    30201  辦公費20,927.580.0020,927.58
    30203  咨詢費61,000.000.0061,000.00
    30206  電費17,208.860.0017,208.86
    30207  郵電費26,282.590.0026,282.59
    30209  物業(yè)管理費18,319.480.0018,319.48
    30211  差旅費14,665.000.0014,665.00
    30213  維修(護)費11,839.000.0011,839.00
    30216  培訓(xùn)費16,719.000.0016,719.00
    30217  公務(wù)接待費5,179.000.005,179.00
    30229  福利費10,484.500.0010,484.50
    30231  公務(wù)用車運行維護費119,930.410.00119,930.41
    30299  其他商品和服務(wù)支出60,416.000.0060,416.00
    303對個人和家庭的補助278,077.52278,077.520.00
    30307  醫(yī)療費27,171.1227,171.120.00
    30309  獎勵金22,334.0022,334.000.00
    30311  住房公積金126,930.00126,930.000.00
    30399  其他對個人和家庭的補助支出101,642.40101,642.400.00
    注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進行批復(fù)。
        2.本表批復(fù)到款級科目。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。









    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表






















    財決批復(fù)07表
    部門:清遠市無線電監(jiān)測站














    金額單位:元
    科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余
    欄次12345678910111213
    合計0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00
    215資源勘探信息等支出0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00
    21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00
    2150570  無線電頻率占用費安排的支出0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00











































































    注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復(fù)。
        2.本表批復(fù)到項級科目。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表











    公開07
    部門:









    單位:元
    2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
    合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
    小計公務(wù)用車
         購置費
    公務(wù)用車
         運行費
    小計公務(wù)用車
         購置費
    公務(wù)用車
         運行費
    123456789101112












    注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表








    公開08
    部門:






    單位:元
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
    欄次123456
    合計





















































    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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