2014年高新區(qū)收支決算
來源:清遠高新區(qū)管委會訪問量:-發(fā)布時間:2015-09-29
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門: |
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
4235.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
2512.18 |
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.31 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
316.39 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
95.96 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
122.24 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
5.50 |
|
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
1094.79 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.74 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
166.38 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
120.35 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合計 |
24 |
4240.80 |
本年支出合計 |
52 |
4434.53 |
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
53 |
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
636.88 |
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
443.15 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合計 |
28 |
4877.68 |
合計 |
56 |
4877.68 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
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公開02表 |
部門: |
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單位:萬元 |
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
4240.81 |
4235.50 |
|
|
|
|
5.31 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2207.50 |
2202.19 |
|
|
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|
5.31 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
529.36 |
529.36 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
95.96 |
95.96 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
122.23 |
122.23 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1094.79 |
1094.79 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.72 |
154.72 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
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公開03表 |
部門: |
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|
單位:萬元 |
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
4434.53 |
1110.75 |
3323.78 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2512.18 |
717.97 |
1794.21 |
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
316.38 |
55.68 |
260.70 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
95.96 |
92.72 |
3.24 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
122.23 |
103.85 |
18.38 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.51 |
|
5.51 |
|
|
|
212 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1094.79 |
|
1094.79 |
|
|
|
213 |
|
農(nóng)林水支出 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
166.39 |
140.53 |
25.86 |
|
|
|
229 |
|
其他支出 |
120.35 |
|
120.35 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
部門: |
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
4235.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
2512.18 |
2512.18 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
316.39 |
316.39 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
95.96 |
95.96 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
122.24 |
122.24 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
5.5 |
5.5 |
|
|
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1094.79 |
1094.79 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.74 |
0.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
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|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
166.38 |
166.38 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
120.35 |
120.35 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
4235.50 |
本年支出合計 |
53 |
4434.37 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
632.69 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
433.82 |
????? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合計 |
29 |
4868.19 |
合計 |
58 |
|
4868.19 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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|
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公開05表 |
部門: |
|
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|
單位:萬元 |
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
4,434.37 |
1,110.75 |
3,323.62 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2512.02 |
717.97 |
1794.05 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
316.38 |
55.68 |
260.70 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
95.96 |
92.72 |
3.24 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
122.24 |
103.85 |
18.39 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.51 |
|
5.51 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1094.78 |
|
1094.78 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.74 |
|
0.74 |
221 |
住房保障支出 |
166.39 |
140.53 |
25.86 |
229 |
其他支出 |
120.35 |
|
120.35 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開06表 |
部門: |
|
|
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單位:萬元 |
2014年度預(yù)算數(shù) |
2014年度決算數(shù) |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
小計 |
公務(wù)用車
購置費 |
公務(wù)用車
運行費 |
小計 |
公務(wù)用車
購置費 |
公務(wù)用車
運行費 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
240 |
20 |
97 |
/ |
97 |
123 |
234.27 |
13.77 |
94.44 |
|
94.44 |
126.06 |
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
部門: |
|
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|
單位:萬元 |
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
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